Orden de Compra. Nº2188-308-AG24 " COMPRA DE MATERIALES PARA TALLER DE GRUPO AUTOAYUDA MEMO 329 PROGRAMA SALUD MENTAL"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD HOSPITAL COINCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2188-308-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-10-2024
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES PARA TALLER DE GRUPO AUTOAYUDA MEMO 329 PROGRAMA SALUD MENTAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Coinco
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL COINCO
R.U.T. 61.602.134-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1949 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL COINCO
R.U.T. 61.602.134-6
Dirección de Facturación Francisco Díaz Muñoz 157
Comuna Coinco
Impuesto 94488,33
Dirección de Envío de la Factura Francisco Díaz Muñoz 157
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-10-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TIENDA R & J
Razón Social COMERCIAL R & J LIMITADA
R.U.T. 77.553.407-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TIENDA R & J
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211705
Barniza de laca3GalónBARNIZ WATER PROOF IMPERMEABILIZANTE INCOLORO, GALON.  $ 27.418,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.254 $ 82.254
31211506
Pinturas de látex3GalónLATEX BLANCO GALÓN.  $ 19.351,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.053 $ 58.053
14111705
Servilletas de papel200UnidadSERVILLETAS DE DISTINTOS MODELOS PARA DECOUPAGE.  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
52151705
Portas cubiertos o cucharas18UnidadPORTA TÉ DE 6 DIVISIONES DE 20 X 25 CM PARA DECOUPAGE. SE ADJUNTA IMAGEN REFERENCIAL.  $ 3.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.500 $ 67.500
60121252
Bandejas de pintura18UnidadBANDEJAS PARA DECOUPAGE. SE ADJUNTA IMAGEN REFERENCIAL.  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
24112504
Cajas moldeadas18UnidadCAJA GALLETAS PARA DECOUPAGE. SE ADJUNTA IMAGEN REFERENCIAL.  $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.000 $ 81.000
24112504
Cajas moldeadas18UnidadCAJONERA SIMPLE PARA DECOUPAGE. SE ADJUNTA IMAGEN REFERENCIAL.  $ 2.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.500 $ 40.500
56101529
Estantes de revistas18UnidadMINI REVISTERO PARA DECOUPAGE.SE ADJUNTA IMAGEN REFERENCIAL.  $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.000 $ 81.000
Total Neto $ 497.307
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 94.488
TOTAL OC $ 591.795


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.949.976-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.933.159-8 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.994.821-8 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.882.342-K Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.553.407-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.