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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2188-336-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
27-11-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE SERVICIO DE COFFE BREAK "MANOS QUE FLORECEN" MEMO 373 PROGRAMA SALUD MENTAL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD HOSPITAL COINCO
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R.U.T. |
61.602.134-6 |
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Dirección de Facturación |
Francisco Díaz Muñoz 157 |
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Comuna |
Coinco
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Impuesto |
42180 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Francisco Díaz Muñoz 157 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
01-12-2025 |
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Proveedor |
Alma Magic |
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Razón Social |
BANQUETERIA DANIELA VILLAR TURCHAN EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILID
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R.U.T. |
77.905.578-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Alma Magic |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 60 | Unidad | Coffe Break para 60 personas a realziarse el día lunes 1 de diciembre del 2025 a las 09:00 hrs en hospital Coinco.
Debe incluir por persona:
/Jugo, café, té, agua mineral
/2 pan molde por persona
/2 tapaditos por persona
/4 mini pastelitos por persona
/30 gramos mix de frutos secos
/1-2 brochetas de fruta
DEBE CONTAR CON RESOLUCIÓN SANITARIA VIGENTE PARA MANIPULACIÓN DE ALIMENTO
Para mas especificaciones de productos por favor ver adjunto.
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$ 3.700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 222.000
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$ 222.000
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Total Neto
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$ 222.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 42.180
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$ 264.180
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.