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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2188-367-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
18-12-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE TALONARIOS DE RECETAS CHEQUE MEMO 384 CARGO AL HOSPITAL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD HOSPITAL COINCO
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R.U.T. |
61.602.134-6 |
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Dirección de Facturación |
Francisco Díaz Muñoz 157 |
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Comuna |
Coinco
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Impuesto |
15580 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Francisco Díaz Muñoz 157 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
HUGO ANDRES FUENTES CARTAGENA |
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Razón Social |
HUGO ANDRÉS FUENTES CARTAGENA
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R.U.T. |
4.721.334-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
HUGO ANDRES FUENTES CARTAGENA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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14111805
| Talones o talonarios | 40 | Talonario | TALONARIO PREPICADO Y FOLIADO DE RECETAS CHEQUE PARA ESTUPEFACIENTES Y PRODUCTOS PSICOTROPICOS DE FONDO COLOR VERDE. TALONARIOS DE 50 HOJAS , DIMENSIONES 135 MM X 280 MM. ESPECIFICACIONES DADAS EN NORMA TÉCNICA N°161. SOLICITAR FORMATO Y LOGO DEL HOSPITAL. FOLIO DEBE INICIAR CON : A 0001/24; DONDE A ES LA SERIE, 0001 EN NUMERO ORDINAL QUE VA DE 1 A 1000 Y 20 CORRESPONDE A AÑO DE IMPRESIÓN. SE PROPORCIONARÁ FORMATO TIPO. | |
$ 1.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 72.000
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$ 72.000
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Total Neto
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$ 72.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 10.000
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IVA 19 %
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$ 15.580
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$ 97.580
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.