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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2188-381-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
28-12-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE ARTICULOS DE LAVANDERIA MEMO 293 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD HOSPITAL COINCO
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R.U.T. |
61.602.134-6 |
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Dirección de Facturación |
FRANCISCO DIAZ MUÑOZ 157 COMUNA DE COINCO |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
115854,78 |
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Dirección de Envío de la Factura |
FRANCISCO DIAZ MUÑOZ 157 COMUNA DE COINCO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
RANWAX |
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Razón Social |
JORGE ESVEILE CAFATI Y CIA LIMITADA
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R.U.T. |
78.801.960-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
RANWAX |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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12161902
| Detergentes surfactantes | 2 | Unidad | CLAX DUAL 20 LITROS | |
$ 73.171,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 146.342
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$ 146.342
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73101612
| Servicios de producción de jabón o preparados de limpieza, perfumes o cosméticos | 20 | Caja | JABON DISPENSADOR SOFT CARE 1.3 LITROS | |
$ 23.171,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 463.420
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$ 463.420
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Total Neto
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$ 609.762
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 115.855
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$ 725.617
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.