Orden de Compra. Nº2188-404-AG23 " COMPRA DE INSUMOS PARA GRUPO AUTOAYUDA SALUD MENTAL MEMO 304"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD HOSPITAL COINCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2188-404-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-12-2023
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS PARA GRUPO AUTOAYUDA SALUD MENTAL MEMO 304
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Coinco
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL COINCO
R.U.T. 61.602.134-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3003 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL COINCO
R.U.T. 61.602.134-6
Dirección de Facturación Francisco Díaz Muñoz 157
Comuna Coinco
Impuesto 150670
Dirección de Envío de la Factura Francisco Díaz Muñoz 157
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GM PROMOCIONALES
Razón Social GABRIELA MUJICA PUBLICIDAD Y MARKETING SPA
R.U.T. 77.654.798-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GM PROMOCIONALES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111705
Servilletas de papel400UnidadSERVILLETAS DE DISTINTOS MODELOS  $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000
44121706
Lápices de madera17UnidadPORTA TE 6 DIVISIONES 20+25 CMS  $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.400 $ 54.400
44121706
Lápices de madera17UnidadSERVILLETERO MEDIA TAPA ECONOMICO  $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.400 $ 54.400
44121706
Lápices de madera17UnidadCAJA DE GALLETAS  $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.400 $ 54.400
44121706
Lápices de madera17UnidadCAJONERA SIMPLE  $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.400 $ 54.400
44121706
Lápices de madera17UnidadMINI REVISTERO  $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.400 $ 54.400
31211506
Pinturas de látex50UnidadLATEX DE COLOR BLANCO DE 120 ML COLORES PASTEL  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.000 $ 175.000
31211506
Pinturas de látex3UnidadLATEX BLANCCO 1 GL  $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
31211506
Pinturas de látex3UnidadTARROS DE WATER PROOF  $ 42.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.000 $ 126.000
Total Neto $ 793.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 150.670
TOTAL OC $ 943.670


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.654.798-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.