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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2188-561-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
27-11-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE MEDICAMENTOS A CARGO HOSPITAL MEMO 370 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2188-123-L118 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital Coinco |
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Razón Social |
Hospital Coinco
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R.U.T. |
61.602.134-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Francisco Díaz Muñoz 157 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Coinco
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R.U.T. |
61.602.134-6 |
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Dirección de Facturación |
Francisco Díaz Muñoz 157 |
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Comuna |
Coinco
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Impuesto |
101127,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Francisco Díaz Muñoz 157 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA |
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Razón Social |
DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA
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R.U.T. |
76.389.383-9 |
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Sucursal |
DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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51102714
| Solución de cloruro sódico para irrigación | 1000 | Unidad | SODIO CLORURO MATRAZ 500 ML | 902040 CLORURO DE SODIO 0,9% 500ML X 1 MATRAZ APIROFLEX Nº REGISTRO ISP F-13448/13 SANDERSON GENERICO 31-07-2023
VALOR INCLUYE FLETE DESPACHO 48 HRS
SE GARANTIZA SERVICIO POST VENTA |
$ 485,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 485.000
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$ 485.000
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51161812
| Combinación clorfeniramina-acetaminofeno | 150 | Unidad | PARACETAMOL FRASCO 15 ML | 905010 PARACETAMOL 10 % GOTAS 15 ML Nº REGISTRO ISP F-11670/11 MAVER GENERICO 31-07-2020
VALOR INCLUYE FLETE DESP 48 HRS
SE GRANTIZA SERV POST VENTA |
$ 315,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 47.250
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$ 47.250
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Total Neto
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$ 532.250
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 101.128
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$ 633.378
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.