Orden de Compra. Nº2188-72-AG26 "COMPRA DE ESTANTE 5 NIVELES MEMO 39 CARGO AL HOSPITAL"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD HOSPITAL COINCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2188-72-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-03-2026
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ESTANTE 5 NIVELES MEMO 39 CARGO AL HOSPITAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Coinco
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL COINCO
R.U.T. 61.602.134-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 802 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL COINCO
R.U.T. 61.602.134-6
Dirección de Facturación Francisco Díaz Muñoz 157
Comuna Coinco
Impuesto 23578,62
Dirección de Envío de la Factura Francisco Díaz Muñoz 157
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-03-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GRUPO MEBAC
Razón Social SOCIEDAD IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MEBAC LIMITADA
R.U.T. 77.359.651-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GRUPO MEBAC
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24102004
Estanterías para almacenaje1UnidadESTANTE GORILA METAL 5 NIVELES 120 X 176 X 50 CM Color gris. Peso máximo 1500 kg. Material de la repisa: Metal.   $ 124.098,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.098 $ 124.098
Total Neto $ 124.098
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.579
TOTAL OC $ 147.677


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.