Orden de Compra. Nº2188-91-AG25 " COMPRA DE ARTICULOS DE JARDINERIA, MEMO 84 PROGRAMA DE DEMENCIAS"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD HOSPITAL COINCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2188-91-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-06-2025
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ARTICULOS DE JARDINERIA, MEMO 84 PROGRAMA DE DEMENCIAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Coinco
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL COINCO
R.U.T. 61.602.134-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2247 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL COINCO
R.U.T. 61.602.134-6
Dirección de Facturación FRANCISCO DIAZ MUÑOZ 157 COMUNA DE COINCO SEXTA REGION
Comuna Coinco
Impuesto 37875,36
Dirección de Envío de la Factura FRANCISCO DIAZ MUÑOZ 157 COMUNA DE COINCO SEXTA REGION
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SANTA SOFIA LTDA.
Razón Social COMERCIAL SANTA SOFIA LIMITADA
R.U.T. 77.589.563-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SANTA SOFIA LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111507
Bolsas de herramientas3UnidadKIT HERRAMIENTAS JARDINERIA (MALETA) QUE INCLUYA: TIJERA DE PODAR DE ACERO INOXIDABLE, BOTELLA SPRAY PLASTICA, CUCHILLO CORTA MALEZA, RASTRILLO DE 3 DIENTES, PALETA DE JARDIN, PALETA PEQUEÑA, PALETA PARA MUSGO, PALETA PARA MACETAS.  $ 23.662,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.986 $ 70.986
52151644
Rociadores de gatillo o pulverización de uso doméstico2UnidadREGADERA 1.8 LITROS CON PULVERIZADOR VERDE ROOTS  $ 7.783,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.566 $ 15.566
10171504
Compost4UnidadTIERRA COMPOST 50 LITROS ROOTS.  $ 7.783,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.132 $ 31.132
40142115
Tubería de plástico10UnidadTUBO CONDUIT 20 MM X 3 MTS PVC NARANJO  $ 4.284,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.840 $ 42.840
31231313
Tubería de plástico10UnidadPACK 10 CURVA PVS CONDUIT 20 MM  $ 3.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.820 $ 38.820
Total Neto $ 199.344
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.875
TOTAL OC $ 237.219


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.