Orden de Compra. Nº2190-11287-SE08 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2190-11071-L108"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Paillaco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2190-11287-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-12-2008
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2190-11071-L108
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2190-11071-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Paillaco
Razón Social Hospital de Paillaco
R.U.T. 61.607.507-1
Dirección de Unidad de Compra Gabriela Mistral 715
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Paillaco
R.U.T. 61.607.507-1
Dirección de Facturación Gabriela Mistral 715
Comuna Paillaco
Impuesto 15276
Dirección de Envío de la Factura Gabriela Mistral 715
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ARGELEC Y CIA. LTDA.
Razón Social ARANDA REYES Y GONZALEZ CIA LTDA
R.U.T. 76.694.960-6
Sucursal ARGELEC Y CIA. LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39111501
Artefactos fluorescentes6Unidad Equipos Fluorescentes de Alta Eficiencia Sobrepuestos Completos de 2x40 W. Incluir tubos fluorescentes en su oferta. $ 13.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.400 $ 80.400
Total Neto $ 80.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.276
TOTAL OC $ 95.676


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.