Orden de Compra. Nº2190-279-OC06 "OC Generada desde la Adquisición 2190-151-CO06"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Paillaco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2190-279-OC06
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-12-2006
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2190-151-CO06
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas DESPACHO INMEDIATO, SE REQUIERE CON URGENCIA
Proveniente de Licitación 2190-151-CO06
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Paillaco
Razón Social Hospital de Paillaco
R.U.T. 61.607.507-1
Dirección de Unidad de Compra Gabriela Mistral 715
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Paillaco
R.U.T. 61.607.507-1
Dirección de Facturación Gabriela Mistral 715
Comuna Paillaco
Impuesto 12037,26
Dirección de Envío de la Factura Gabriela Mistral 715
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social CLAN DENT COMERCIALIZADORA LIMITADA
R.U.T. 77.371.920-9
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42312201
Catgut para sutura 3-0 simple CJA X 24 UN.2CajaCatgut para sutura 3-0 simple CJA X 24 UN.Catgut para sutura 4-0 simple. $ 12.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.370 $ 24.370
42152457
Jeringas para composite color A 3,5 Z- 350.2UnidadJeringas para composite color A 3,5 Z- 350.Jeringas para composite color A 3,5 Z- 350. $ 10.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.008 $ 21.008
42151663
Cuñas de madera SOBRE X 50UN.3PaqueteCuñas de madera SOBRE X 50UN.Cuñas de madera $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.276 $ 3.276
42141504
Torulas de algodon CRANBERRY BOLSA X 300UN.10PaqueteTorulas de algodon CRANBERRY BOLSA X 300UN.Torulas de algodon operatorias. $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.720
42151805
Lija metalica SOBRE X 12 UN.5PaqueteLija metalica SOBRE X 12 UN.Lija metalica $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.090 $ 6.090
42151805
Lija metalica para pulir composite CHAMPION POLIESTER X 50 UN.3PaqueteLija metalica para pulir composite CHAMPION POLIESTER X 50 UN.Lija metalica para pulir composite gruesa (roja) equivalente tecnico a 3 M. $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.890 $ 1.890
Total Neto $ 63.354
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Impuestos    % $ 12.037
TOTAL OC $ 75.391


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.