Orden de Compra. Nº2190-329-SE18 "REACTIVOS LABORATORIO AGOSTO 2018"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Paillaco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2190-329-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-08-2018
Nombre de la Orden de Compra REACTIVOS LABORATORIO AGOSTO 2018
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1769-48-LR16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Paillaco
Razón Social Hospital de Paillaco
R.U.T. 61.607.507-1
Dirección de Unidad de Compra Gabriela Mistral 715
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Paillaco
R.U.T. 61.607.507-1
Dirección de Facturación Gabriela Mistral 715
Comuna Paillaco
Impuesto 228825,74
Dirección de Envío de la Factura Gabriela Mistral 715
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VALTEK S.A.
Razón Social VALTEK S.A.
R.U.T. 79.568.850-1
Sucursal VALTEK S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201902
Unidades de laboratorio1UnidadDe acuerdo al artículo cuarto de las bases que aprueban el Convenio de Suministro OFERTA MENSUAL SEGUN DETALLE ADJUNTO de acuerdo a información enviada a correo y en archivo adjuntoDe acuerdo al artículo cuarto de las bases que aprueban el Convenio de Suministro OFERTA MENSUAL SEGUN DETALLE ADJUNTO de acuerdo a información enviada a correo y en archivo adjunto $ 1.204.346,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.204.346 $ 1.204.346
Total Neto $ 1.204.346
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 228.826
TOTAL OC $ 1.433.172


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.