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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2190-401-OC07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
11-12-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 2190-100-CO07 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Despachar a la brevedad posible via Tur-Bus,el Establecimiento cancelara el Despacho.
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Proveniente de Licitación
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2190-100-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital de Paillaco |
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Razón Social |
Hospital de Paillaco
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R.U.T. |
61.607.507-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Gabriela Mistral 715 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital de Paillaco
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R.U.T. |
61.607.507-1 |
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Dirección de Facturación |
Gabriela Mistral 715 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
2006,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Gabriela Mistral 715 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
VERDEJO Y VERDEJO LIMITADA
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R.U.T. |
79.591.440-4 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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41122602
| Cubreobjetos 18x18 mm.Menzel-Glaser-Alemania | 1500 | Unidad | Cubreobjetos 18x18 mm.Menzel-Glaser-Alemania | Cubre Objeto de vidrio 18 mm. ancho X 18 mm. largo X 0.15 mm. espesor, vidrio apto P/Microscopia cantos pulidos. |
$ 7,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.500
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$ 10.560
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Total Neto
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$ 10.560
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.006
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$ 12.566
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.