Orden de Compra. Nº2192-1127-CM18 "2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Río Bueno
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2192-1127-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-12-2018
Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Río Bueno
Razón Social Hospital Río Bueno
R.U.T. 61.607.508-k
Dirección de Unidad de Compra Ejercito Libertador 1521
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 666 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Río Bueno
R.U.T. 61.607.508-k
Dirección de Facturación Ejercito Libertador 1521
Comuna Río Bueno
Impuesto 13749
Dirección de Envío de la Factura Ejercito Libertador 1521
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23131501
2239-10-LP12
Compuestos abrasivos10 (959598 )ABRASIVO RASTA DISCO CORTE METAL 4,1/2 976598(959598) ABRASIVO RASTA DISCO CORTE METAL 4,1/2 ; Código: 67409-5; Región: XIV; Monto por unidad a pagar por despacho: $80 $ 999,00 $ 0,00 $ 800,00 $ 9.990 $ 10.790
31261501
2239-10-LP12
Cubiertas y cajas de plástico1 (1331208 )CAJA PLÁSTICA WENCO CAJA WENBOX 15 LITROS 42 X 32 X 16 CM UNIDAD 1357331(1331208) CAJA PLÁSTICA WENCO CAJA WENBOX 15 LITROS 42 X 32 X 16 CM UNIDAD; Código: 172502-5; Región: XIV; Monto por unidad a pagar por despacho: $181 $ 2.258,00 $ 0,00 $ 181,00 $ 2.258 $ 2.439
31261501
2239-10-LP12
Cubiertas y cajas de plástico1 (1337760 )CAJA PLÁSTICA WENCO WENBOX 28 LITROS 42 X 32 X 31CM UNIDAD 1363958(1337760) CAJA PLÁSTICA WENCO WENBOX 28 LITROS 42 X 32 X 31CM UNIDAD; Código: 172504-1; Región: XIV; Monto por unidad a pagar por despacho: $234 $ 2.930,00 $ 0,00 $ 234,00 $ 2.930 $ 3.164
23101521
2239-10-LP12
Máquina de descarga de electrodo de cátodo de alam1 (1018783 )ELECTRODO INDURA PUNTO AZUL AWS E6011 3/32 1 KILO 1038857(1018783) ELECTRODO INDURA PUNTO AZUL AWS E6011 3/32 1 KILO; Código: 13143-1; Región: XIV; Monto por unidad a pagar por despacho: $272 $ 3.403,00 $ 0,00 $ 272,00 $ 3.403 $ 3.675
39121205
2239-10-LP12
Canaletas para cables30 (919391 )CANALETA KALOP CON AUTOADHESIVO 20X10X2000 MM 934391(919391) CANALETA KALOP CON AUTOADHESIVO 20X10X2000 MM; Código: 45715-9; Región: XIV; Monto por unidad a pagar por despacho: $91 $ 1.141,00 $ 0,00 $ 2.730,00 $ 34.230 $ 36.960
30103201
2239-10-LP12
Enrejado de acero1 (1018533 )MALLA VECTOR MOSQUITERO N°14 0.90 X 3.00 MT 1038602(1018533) MALLA VECTOR MOSQUITERO N°14 0.90 X 3.00 MT; Código: 25339-1; Región: XIV; Monto por unidad a pagar por despacho: $447 $ 5.591,00 $ 0,00 $ 447,00 $ 5.591 $ 6.038
46181704
2239-10-LP12
Cascos de protección4 (991160 )CASCO PROSEG BLANCO C/ROLLER STANDARD 1008433(991160) CASCO PROSEG BLANCO C/ROLLER STANDARD; Código: 114189-9; Región: XIV; Monto por unidad a pagar por despacho: $186 $ 2.321,00 $ 0,00 $ 744,00 $ 9.284 $ 10.028
Total Neto $ 73.094
Descuento $ 731
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.749
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 86.112


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.