Orden de Compra. Nº2192-144-SE11 "INSUMOS BODEGA CENTRAL MES DE MARZO 2011 DESDE 2192-14-L111"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Río Bueno
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2192-144-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-03-2011
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS BODEGA CENTRAL MES DE MARZO 2011 DESDE 2192-14-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2192-14-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Río Bueno
Razón Social Hospital Río Bueno
R.U.T. 61.607.508-k
Dirección de Unidad de Compra Ejercito Libertador 1521
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Río Bueno
R.U.T. 61.607.508-k
Dirección de Facturación Ejercito Libertador 1521
Comuna Río Bueno
Impuesto 8473,24
Dirección de Envío de la Factura Ejercito Libertador 1521
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-03-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA.
Razón Social DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA
R.U.T. 79.542.000-2
Sucursal DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131811
Productos de lavandería20CajaDETERGENTE EN POLVO CAJA X 200 GR.   $ 291,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.820 $ 5.820
26111702
Pilas alcalinas12UnidadPILAS ALCALINA AA SIMILAR A DURACELL  $ 357,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.284 $ 4.284
26111702
Pilas alcalinas12UnidadPILAS ACALINA AAA SIMILAR A DURACELL  $ 370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.440 $ 4.440
47131616
Cabezales de esponjas de limpieza4UnidadPAD ABRILLANTADOR COLOR BLANCO.  $ 4.163,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.652 $ 16.652
50221001
Granos de Legumbres10kilogramoLENTEJAS X KG.  $ 843,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.430 $ 8.430
50201710
Té de hierbas10PaqueteTE A GRANEL X 250 GRS .  $ 497,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.970 $ 4.970
Total Neto $ 44.596
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.473
TOTAL OC $ 53.069


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.