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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2192-145-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
11-03-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS BODEGA CENTRAL MES DE MARZO 2011 DESDE 2192-14-L111 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2192-14-L111 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital Río Bueno |
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Razón Social |
Hospital Río Bueno
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R.U.T. |
61.607.508-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
Ejercito Libertador 1521 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Río Bueno
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R.U.T. |
61.607.508-k |
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Dirección de Facturación |
Ejercito Libertador 1521 |
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Comuna |
Río Bueno
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Impuesto |
69161,9 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ejercito Libertador 1521 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
11-03-2011 |
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Proveedor |
SouthClean |
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Razón Social |
CARLOS WERTHER MARCOLETA NIETO
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R.U.T. |
6.127.095-7 |
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Sucursal |
SouthClean |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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47131805
| Limpiadores de uso general | 8 | Bidón | LAVALOZAS LIQUIDO X 5 LTS. | |
$ 4.196,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 33.568
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$ 33.568
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24112404
| Caja | 40 | Unidad | CAJA PARA ELIMINACION DE DESECHOS CORTOPUNZANTES 27X21,5 X 10 CM. | |
$ 1.379,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 55.160
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$ 55.160
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39101701
| Tubos fluorescentes | 25 | Unidad | TUBOS FLUORECENTES DE 40 WATS. | |
$ 629,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.725
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$ 15.725
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42192603
| Vasos o botellas de administración de medicamentos o accesorios | 300 | Unidad | VASOS PLASTICOS DECSECHABLES 200 CC. | |
$ 34,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.200
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$ 10.200
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14111703
| Toallas de papel | 180 | Paquete | TOALLA DE PAPEL DOBLADA, 250 HOJAS NATURAL DESECHABLE. | |
$ 999,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 179.820
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$ 179.820
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53111601
| Zapatos de hombre | 3 | Par | ZAPATOS DE SEGURIDAD ,ANTIDESLIZANTE,ANTIESTATICO.2 PARES Nº41 / 1 PAR 40 SIN CAÑA | |
$ 14.879,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 44.637
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$ 44.637
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46181504
| Guantes protectores | 50 | Par | GUANTES DE ASEO TALLA M COLOR AMARILLO. | |
$ 498,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 24.900
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$ 24.900
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Total Neto
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$ 364.010
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 69.162
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$ 433.172
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.