Orden de Compra. Nº2192-145-SE11 "INSUMOS BODEGA CENTRAL MES DE MARZO 2011 DESDE 2192-14-L111"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Río Bueno
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2192-145-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-03-2011
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS BODEGA CENTRAL MES DE MARZO 2011 DESDE 2192-14-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2192-14-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Río Bueno
Razón Social Hospital Río Bueno
R.U.T. 61.607.508-k
Dirección de Unidad de Compra Ejercito Libertador 1521
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Río Bueno
R.U.T. 61.607.508-k
Dirección de Facturación Ejercito Libertador 1521
Comuna Río Bueno
Impuesto 69161,9
Dirección de Envío de la Factura Ejercito Libertador 1521
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-03-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SouthClean
Razón Social CARLOS WERTHER MARCOLETA NIETO
R.U.T. 6.127.095-7
Sucursal SouthClean
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131805
Limpiadores de uso general8BidónLAVALOZAS LIQUIDO X 5 LTS.  $ 4.196,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.568 $ 33.568
24112404
Caja40UnidadCAJA PARA ELIMINACION DE DESECHOS CORTOPUNZANTES 27X21,5 X 10 CM.  $ 1.379,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.160 $ 55.160
39101701
Tubos fluorescentes25UnidadTUBOS FLUORECENTES DE 40 WATS.  $ 629,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.725 $ 15.725
42192603
Vasos o botellas de administración de medicamentos o accesorios300UnidadVASOS PLASTICOS DECSECHABLES 200 CC.  $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.200 $ 10.200
14111703
Toallas de papel180PaqueteTOALLA DE PAPEL DOBLADA, 250 HOJAS NATURAL DESECHABLE.  $ 999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.820 $ 179.820
53111601
Zapatos de hombre3ParZAPATOS DE SEGURIDAD ,ANTIDESLIZANTE,ANTIESTATICO.2 PARES Nº41 / 1 PAR 40 SIN CAÑA   $ 14.879,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.637 $ 44.637
46181504
Guantes protectores50ParGUANTES DE ASEO TALLA M COLOR AMARILLO.  $ 498,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.900 $ 24.900
Total Neto $ 364.010
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 69.162
TOTAL OC $ 433.172


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.