Orden de Compra. Nº2192-147-SE07 "Leña Sr. Luis Moller"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Río Bueno
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2192-147-SE07
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 28-03-2007
Nombre de la Orden de Compra Leña Sr. Luis Moller
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Res. Ex. Nº607 SS.SS. Valdivia
Proveniente de Licitación 2192-25-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Río Bueno
Razón Social Hospital Río Bueno
R.U.T. 61.607.508-k
Dirección de Unidad de Compra Ejercito Libertador 1521
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Río Bueno
R.U.T. 61.607.508-k
Dirección de Facturación Ejercito Libertador 1521
Comuna -1
Impuesto 1105800
Dirección de Envío de la Factura Ejercito Libertador 1521
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social LUIS ALBERTO MOLLER
R.U.T. 8.593.213-6
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11141606
600m cubicos de leña de eucaliptus seca600Unidad600m cubicos de leña de eucaliptus secaLeña Seca de Ulmo, Eucaliptus, Pellin ó Hualle. Detalles en Bases Administrativas adjuntas. $ 9.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.820.000 $ 5.820.000
Total Neto $ 5.820.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.105.800
TOTAL OC $ 6.925.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.