|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2192-203-SE10 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
15-03-2010 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS BODEGA CENTRAL MES MARZO 2010 DESDE 2192-24-L110 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2192-24-L110 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Hospital Río Bueno |
|
Razón Social |
Hospital Río Bueno
|
|
R.U.T. |
61.607.508-k |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Ejercito Libertador 1521 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital Río Bueno
|
|
R.U.T. |
61.607.508-k |
|
Dirección de Facturación |
Ejercito Libertador 1521 |
|
Comuna |
Río Bueno
|
|
Impuesto |
43418,61 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Ejercito Libertador 1521 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
15-03-2010 |
|
|
|
Proveedor |
DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA. |
|
Razón Social |
DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA
|
|
R.U.T. |
79.542.000-2 |
|
Sucursal |
DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50201706
| Café | 24 | Tarro | CAFE CORONA X 170 GRS | |
$ 691,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 16.584
|
$ 16.584
|
50221102
| Harina de trigo | 30 | kilogramo | HARINA S/POLVO HORNEAR | |
$ 530,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 15.900
|
$ 15.900
|
50221101
| Granos de Cereales | 30 | kilogramo | ARROZ GRADO 2 | |
$ 445,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 13.350
|
$ 13.350
|
50221201
| Cereales precocidos y listos para comer | 25 | kilogramo | MAICENA X KG. | |
$ 1.581,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 39.525
|
$ 39.525
|
47121701
| Bolsas de basura | 120 | Paquete | BOLSAS DE BASURA 70X90 | |
$ 350,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 42.000
|
$ 42.000
|
47121701
| Bolsas de basura | 120 | Paquete | BOLSAS DE BASURA 80X110 | |
$ 591,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 70.920
|
$ 70.920
|
47121701
| Bolsas de basura | 120 | Paquete | BOLSAS DE BASURA 50X70 | |
$ 252,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 30.240
|
$ 30.240
|
|
|
Total Neto
|
$ 228.519
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 43.419
|
|
$ 271.938
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.