Orden de Compra. Nº2192-203-SE10 "INSUMOS BODEGA CENTRAL MES MARZO 2010 DESDE 2192-24-L110"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Río Bueno
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2192-203-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-03-2010
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS BODEGA CENTRAL MES MARZO 2010 DESDE 2192-24-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2192-24-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Río Bueno
Razón Social Hospital Río Bueno
R.U.T. 61.607.508-k
Dirección de Unidad de Compra Ejercito Libertador 1521
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Río Bueno
R.U.T. 61.607.508-k
Dirección de Facturación Ejercito Libertador 1521
Comuna Río Bueno
Impuesto 43418,61
Dirección de Envío de la Factura Ejercito Libertador 1521
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-03-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA.
Razón Social DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA
R.U.T. 79.542.000-2
Sucursal DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201706
Café24TarroCAFE CORONA X 170 GRS  $ 691,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.584 $ 16.584
50221102
Harina de trigo30kilogramoHARINA S/POLVO HORNEAR  $ 530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.900 $ 15.900
50221101
Granos de Cereales30kilogramoARROZ GRADO 2   $ 445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.350 $ 13.350
50221201
Cereales precocidos y listos para comer25kilogramoMAICENA X KG.  $ 1.581,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.525 $ 39.525
47121701
Bolsas de basura120PaqueteBOLSAS DE BASURA 70X90  $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
47121701
Bolsas de basura120PaqueteBOLSAS DE BASURA 80X110  $ 591,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.920 $ 70.920
47121701
Bolsas de basura120PaqueteBOLSAS DE BASURA 50X70  $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.240 $ 30.240
Total Neto $ 228.519
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 43.419
TOTAL OC $ 271.938


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.