Orden de Compra. Nº2192-217-SE11 "INSUMOS BODEGA CENTRAL MES DE ABRIL 2011. DESDE 2192-18-L111"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Río Bueno
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2192-217-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-04-2011
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS BODEGA CENTRAL MES DE ABRIL 2011. DESDE 2192-18-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2192-18-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Río Bueno
Razón Social Hospital Río Bueno
R.U.T. 61.607.508-k
Dirección de Unidad de Compra Ejercito Libertador 1521
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Río Bueno
R.U.T. 61.607.508-k
Dirección de Facturación Ejercito Libertador 1521
Comuna Río Bueno
Impuesto 49536,42
Dirección de Envío de la Factura Ejercito Libertador 1521
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-04-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Said Mauricio Tarzijan Julian
Razón Social SAID MAURICIO TARZIJAN JULIAN
R.U.T. 8.109.519-1
Sucursal Said Mauricio Tarzijan Julian
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
10151701
Semillas o almácigos de arroz30kilogramoARROZ GRADO DOS GRANO LARGO  $ 425,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.750 $ 12.750
14111531
Libros o cuadernos de registro50UnidadCUADERNOS UNIVERSITARIOS X 100 HOJAS (MATEMATICA)  $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.500 $ 24.500
42152425
Resinas de base para dentaduras36PaqueteHARINA SIN POLVO DE HORNEAR  $ 448,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.128 $ 16.128
47121701
Bolsas de basura300PaqueteBOLSA DE BASURA 70X90 CM PAQUETE X 10 UDS.  $ 340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.000 $ 102.000
50131701
Leche o productos de mantequilla20kilogramoLECHE EN POLVO ENTERA AL 26%   $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.000 $ 46.000
50161510
Sacarina o sucralosa5CajaSACARINA CAJA X 500 TABLETAS  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
50171901
Conservas72TarroJUREL EN TARRO   $ 720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.840 $ 51.840
Total Neto $ 260.718
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 49.536
TOTAL OC $ 310.254


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.