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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2192-224-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
25-03-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Mantencion, Edificios, Vehiculos y otros DESDE 2192-16-L114 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2192-16-L114 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital Río Bueno |
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Razón Social |
Hospital Río Bueno
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R.U.T. |
61.607.508-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
Ejercito Libertador 1521 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Río Bueno
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R.U.T. |
61.607.508-k |
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Dirección de Facturación |
Ejercito Libertador 1521 |
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Comuna |
Río Bueno
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Impuesto |
22887,02 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ejercito Libertador 1521 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
25-03-2014 |
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Proveedor |
Liceo de Hombres de Río Bueno |
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Razón Social |
LICEO DE HOMBRES DE RIO BUENO
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R.U.T. |
60.903.295-2 |
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Sucursal |
Liceo de Hombres de Río Bueno |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78180102
| Reparación de Transmisión | 1 | Unidad | MANTENCION Y REPARACION MOVIL MERCEDES BENZ MODELO SPRINTER AÑO 2007,(ESCANER, CAMBIO DECANTADOR DE AGUA Y BASE SISTEMA DE ALIMENTACION, MAS FILTROS) | El Liceo Técnico posee la infraestructura y equipamiento necesarios para desarrollar un trabajo de calidad y garantía en el trabajo por realizar. |
$ 120.458,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 120.458
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$ 120.458
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Total Neto
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$ 120.458
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 22.887
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$ 143.345
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.