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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2192-247-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
05-05-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2192-73-L109 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2192-73-L109 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital Río Bueno |
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Razón Social |
Hospital Río Bueno
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R.U.T. |
61.607.508-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
Ejercito Libertador 1521 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Río Bueno
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R.U.T. |
61.607.508-k |
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Dirección de Facturación |
Ejercito Libertador 1521 |
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Comuna |
Río Bueno
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Impuesto |
20615 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ejercito Libertador 1521 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ELEUTERIO HENRIQUEZ MUNOZ - Casa Matriz |
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Razón Social |
ELEUTERIO HENRIQUEZ MUNOZ
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R.U.T. |
4.823.989-7 |
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Sucursal |
ELEUTERIO HENRIQUEZ MUNOZ - Casa Matriz |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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44103105
| Cartuchos de tinta | 6 | Unidad | tinta canon cl 40, para ip 1300 | |
$ 9.870,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 59.220
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$ 59.220
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44103105
| Cartuchos de tinta | 4 | Unidad | TINTA CANON CL 41 COLOR PARA ÌP 1300 | |
$ 12.320,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 49.280
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$ 49.280
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Total Neto
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$ 108.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 20.615
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$ 129.115
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.