|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2192-282-SE13 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
31-05-2013 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MEDICAMENTOS MAYO 2013 DESDE 2192-29-L113 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2192-29-L113 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Hospital Río Bueno |
|
Razón Social |
Hospital Río Bueno
|
|
R.U.T. |
61.607.508-k |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Ejercito Libertador 1521 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital Río Bueno
|
|
R.U.T. |
61.607.508-k |
|
Dirección de Facturación |
Ejercito Libertador 1521 |
|
Comuna |
Río Bueno
|
|
Impuesto |
43320 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Ejercito Libertador 1521 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
23-05-2013 |
|
|
|
Proveedor |
Fresenius Kabi Chile Ltda. |
|
Razón Social |
FRESENIUS KABI CHILE LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.478.120-k |
|
Sucursal |
Fresenius Kabi Chile Ltda. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
51151817
| Clorhidrato de tamsulosina | 60 | Matraz | SP GELATINA O ALMIDON SOL COLOIDAL AM O FA 500 ML (SUST PLASMA)
| |
$ 3.800,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 228.000
|
$ 228.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 228.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 43.320
|
|
$ 271.320
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.