Orden de Compra. Nº2192-283-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2192-29-L109"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Río Bueno
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2192-283-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 13-05-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2192-29-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2192-29-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Río Bueno
Razón Social Hospital Río Bueno
R.U.T. 61.607.508-k
Dirección de Unidad de Compra Ejercito Libertador 1521
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Río Bueno
R.U.T. 61.607.508-k
Dirección de Facturación Ejercito Libertador 1521
Comuna Río Bueno
Impuesto 1064000
Dirección de Envío de la Factura Ejercito Libertador 1521
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CUYAIMA
Razón Social RODRIGO EDUARDO RIOS PADILLA
R.U.T. 7.730.315-4
Sucursal CUYAIMA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121603
Troncos400Metro LinealLEÑA DE HUALLE SECA-POR METRO- CERTIFICADA,SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES EN ANEXOS  $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.600.000 $ 5.600.000
Total Neto $ 5.600.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.064.000
TOTAL OC $ 6.664.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.