Orden de Compra. Nº2192-31-SE11 "BODEGA CENTRAL ENERO 2011 DESDE 2192-3-L11"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Río Bueno
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2192-31-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-01-2011
Nombre de la Orden de Compra BODEGA CENTRAL ENERO 2011 DESDE 2192-3-L11
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2192-3-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Río Bueno
Razón Social Hospital Río Bueno
R.U.T. 61.607.508-k
Dirección de Unidad de Compra Ejercito Libertador 1521
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Río Bueno
R.U.T. 61.607.508-k
Dirección de Facturación Ejercito Libertador 1521
Comuna *
Impuesto 10982
Dirección de Envío de la Factura Ejercito Libertador 1521
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-01-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor sociedad comercial muller limitada
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL MULLER LIMITADA
R.U.T. 76.539.650-6
Sucursal sociedad comercial muller limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201525
cinta de Vinil2UnidadCINTA PARA RELOJ MODELO9100J (RELOJ MARCADOR SCHARFSTEIN)  $ 28.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.800 $ 57.800
Total Neto $ 57.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.982
TOTAL OC $ 68.782


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.