Orden de Compra. Nº2192-310-SE10 "LENA SECA - HUALLE - CERTIFICADA DESDE 2192-18-LE10"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Río Bueno
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2192-310-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 04-05-2010
Nombre de la Orden de Compra LENA SECA - HUALLE - CERTIFICADA DESDE 2192-18-LE10
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2192-18-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Río Bueno
Razón Social Hospital Río Bueno
R.U.T. 61.607.508-k
Dirección de Unidad de Compra Ejercito Libertador 1521
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Río Bueno
R.U.T. 61.607.508-k
Dirección de Facturación Ejercito Libertador 1521
Comuna Río Bueno
Impuesto 3420000
Dirección de Envío de la Factura Ejercito Libertador 1521
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-05-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MAFLOSA
Razón Social MADERERA SANTA FLORENCIA S A
R.U.T. 96.767.040-5
Sucursal MAFLOSA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121603
Troncos1000Metro LinealLEÑA DE HUALLE SECA-POR METRO- CERTIFICADA,SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES EN ANEXOS  $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000.000 $ 18.000.000
Total Neto $ 18.000.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.420.000
TOTAL OC $ 21.420.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.