Orden de Compra. Nº2192-317-SE10 "ALIMENTACION, ASEO MAYO 2010 DESDE 2192-38-L110"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Río Bueno
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2192-317-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-05-2010
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTACION, ASEO MAYO 2010 DESDE 2192-38-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2192-38-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Río Bueno
Razón Social Hospital Río Bueno
R.U.T. 61.607.508-k
Dirección de Unidad de Compra Ejercito Libertador 1521
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Río Bueno
R.U.T. 61.607.508-k
Dirección de Facturación Ejercito Libertador 1521
Comuna Río Bueno
Impuesto 6118
Dirección de Envío de la Factura Ejercito Libertador 1521
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-05-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor master bag ltda
Razón Social COMERCIALIZADORA HELGA BUTIKOFER Y COMPANIA LIMITA
R.U.T. 76.011.205-4
Sucursal master bag ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42231806
Alimento nutritivo médico o espesadores de líquido10TarroMODUCAL, MALTODEXTRINA  $ 3.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.200 $ 32.200
Total Neto $ 32.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.118
TOTAL OC $ 38.318


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.