Orden de Compra. Nº
2192-319-SE10
"
ALIMENTACION, ASEO MAYO 2010 DESDE 2192-38-L110
"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Río Bueno
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2192-319-SE10
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
05-05-2010
Nombre de la Orden de Compra
ALIMENTACION, ASEO MAYO 2010 DESDE 2192-38-L110
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2192-38-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Río Bueno
Razón Social
Hospital Río Bueno
R.U.T.
61.607.508-k
Dirección de Unidad de Compra
Ejercito Libertador 1521
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
15 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital Río Bueno
R.U.T.
61.607.508-k
Dirección de Facturación
Ejercito Libertador 1521
Comuna
Río Bueno
Impuesto
229602,08
Dirección de Envío de la Factura
Ejercito Libertador 1521
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
04-05-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PRISA S A. - sucursal
Razón Social
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T.
96.556.940-5
Sucursal
PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12141901
Cloro Cl
252
Unidad
CLORO DE ENVASE GRANDE 4 LTS
$ 1.147,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 289.044
$ 289.044
12191601
Solventes de alcohol
18
Unidad
JABON ALCOHOL GEL DE 800 ML SIMILAR PISA O ELITE.
$ 3.365,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.570
$ 60.570
47121701
Bolsas de basura
4000
Unidad
BOLSAS P/BASURA 80 X 110 CMS
$ 52,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 208.000
$ 208.400
47121701
Bolsas de basura
5000
Unidad
BOLSAS P/BASURA 50 X 70 CMS
$ 16,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 80.000
$ 81.500
47121701
Bolsas de basura
5000
Unidad
BOLSAS P/BASURA 70 X 90 CMS.
$ 31,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 155.000
$ 153.000
47121812
Raspadores de limpieza
120
Unidad
MAGO PADS C/JABON (UN LADO COLOR ROJO)
$ 79,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.480
$ 9.420
47131615
Escobillones
12
Unidad
ESCOBILLONES C/PALO VIRUTEX O SIMILAR.
$ 793,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.516
$ 9.516
50151513
Aceites de plantas y verduras comestibles
36
Unidad
ACEITE DE MARAVILLA 100% VEGETAL.
$ 1.234,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.424
$ 44.424
50171901
Conservas
96
Unidad
JUREL EN CONSERVA
$ 538,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 51.648
$ 51.648
50181905
Galletas dulces o pastelitos
900
Unidad
CAJAS GALLETAS DE FANTASIA (SABOR COCO)
$ 296,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 266.400
$ 266.400
50201709
Café instantáneo
10
Tarro
NESCAFE
$ 1.975,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.750
$ 19.750
50221201
Cereales precocidos y listos para comer
36
Paquete
SEMOLA
$ 410,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.760
$ 14.760
Total Neto
$ 1.208.432
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 229.602
TOTAL OC
$ 1.438.034
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.