Orden de Compra. Nº2192-319-SE10 "ALIMENTACION, ASEO MAYO 2010 DESDE 2192-38-L110"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Río Bueno
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2192-319-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-05-2010
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTACION, ASEO MAYO 2010 DESDE 2192-38-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2192-38-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Río Bueno
Razón Social Hospital Río Bueno
R.U.T. 61.607.508-k
Dirección de Unidad de Compra Ejercito Libertador 1521
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Río Bueno
R.U.T. 61.607.508-k
Dirección de Facturación Ejercito Libertador 1521
Comuna Río Bueno
Impuesto 229602,08
Dirección de Envío de la Factura Ejercito Libertador 1521
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-05-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141901
Cloro Cl252UnidadCLORO DE ENVASE GRANDE 4 LTS  $ 1.147,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 289.044 $ 289.044
12191601
Solventes de alcohol18UnidadJABON ALCOHOL GEL DE 800 ML SIMILAR PISA O ELITE.  $ 3.365,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.570 $ 60.570
47121701
Bolsas de basura4000UnidadBOLSAS P/BASURA 80 X 110 CMS  $ 52,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 208.000 $ 208.400
47121701
Bolsas de basura5000UnidadBOLSAS P/BASURA 50 X 70 CMS  $ 16,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 81.500
47121701
Bolsas de basura5000UnidadBOLSAS P/BASURA 70 X 90 CMS.  $ 31,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.000 $ 153.000
47121812
Raspadores de limpieza120UnidadMAGO PADS C/JABON (UN LADO COLOR ROJO)  $ 79,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.480 $ 9.420
47131615
Escobillones12UnidadESCOBILLONES C/PALO VIRUTEX O SIMILAR.  $ 793,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.516 $ 9.516
50151513
Aceites de plantas y verduras comestibles36UnidadACEITE DE MARAVILLA 100% VEGETAL.  $ 1.234,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.424 $ 44.424
50171901
Conservas96UnidadJUREL EN CONSERVA  $ 538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.648 $ 51.648
50181905
Galletas dulces o pastelitos900UnidadCAJAS GALLETAS DE FANTASIA (SABOR COCO)  $ 296,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 266.400 $ 266.400
50201709
Café instantáneo10TarroNESCAFE  $ 1.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.750 $ 19.750
50221201
Cereales precocidos y listos para comer36PaqueteSEMOLA  $ 410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.760 $ 14.760
Total Neto $ 1.208.432
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 229.602
TOTAL OC $ 1.438.034


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.