Orden de Compra. Nº
2192-415-SE15
"
BODEGA GENERAL MAYO 2015 DESDE 2192-39-L115
"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Río Bueno
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2192-415-SE15
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
15-05-2015
Nombre de la Orden de Compra
BODEGA GENERAL MAYO 2015 DESDE 2192-39-L115
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2192-39-L115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Río Bueno
Razón Social
Hospital Río Bueno
R.U.T.
61.607.508-k
Dirección de Unidad de Compra
Ejercito Libertador 1521
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital Río Bueno
R.U.T.
61.607.508-k
Dirección de Facturación
Ejercito Libertador 1521
Comuna
Río Bueno
Impuesto
124245,75
Dirección de Envío de la Factura
Ejercito Libertador 1521
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
15-05-2015
Título
Descripción
PAGO PROVEEDORES
FONO CONTACTO PAGO PROVEEDORES 064-2335428
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
microempresa
Razón Social
pierre sedros barsom esso comercializadora y distr
R.U.T.
Sucursal
microempresa
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
24112404
Caja
2
Unidad
CAJA PLASTICA DE 16 LTS. CON TAPA
CAJA PLASTICA DE 16 LTS. CON TAPA, SEGUN ANEXO ADJUNTO
$ 2.690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.380
$ 5.380
30181504
Lavamanos
1
Unidad
LAVADERO BLANCO FIBRA 70 X 50 X 31 CMS. APROX. SOBREPUESTO CON DESAGÜE UNIVERSAL (ADJUNTAR ANEXO TECNICO)
LAVADERO BLANCO FIBRA 70 X 50 X 31 CMS. APROX. SOBREPUESTO CON DESAGÜE UNIVERSAL,SEGUN ANEXO ADJUNTO
$ 49.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.990
$ 49.990
50111511
Carne de ave o carne congelada
290
Unidad
TRUTRO CORTO AVE
TRUTRO CORTO AVE
$ 450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 130.500
$ 130.500
50131606
Huevos frescos
240
Unidad
HUEVOS FRESCOS
HUEVOS FRESCOS
$ 100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.000
$ 24.000
52121703
Toalla de cara
10
Unidad
TOALLA BLANCA DE ALGODON DE 1 MT. X 50 CM. APROX.
TOALLA BLANCA DE ALGODON DE 1 MT. X 50 CM. APROX
$ 4.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.900
$ 49.900
50171901
Conservas
72
Tarro
JUREL EN CONSERVA CAJA X 24 TARROS DE 425 (SIMILAR SAN JOSE)
JUREL EN CONSERVA CAJA X 24 TARROS DE 425
$ 795,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 57.240
$ 57.240
50112002
Carnes congeladas procesadas y preparadas
61
kilogramo
POSTA PALETA
POSTA PALETA
$ 3.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 243.390
$ 243.390
50112002
Carnes congeladas procesadas y preparadas
17,5
kilogramo
PLATEADA
PLATEADA
$ 3.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 69.825
$ 69.825
50201711
Té instantáneo
20
Paquete
TE A GRANEL PAQUETE X 250 GRS. (SIMILAR SUPREMO)
TE A GRANEL PAQUETE X 250 GRS. SIMILAR SUPREMO
$ 750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
50161510
Sacarina o sucralosa
3
Frasco
SACARINA LIQUIDA EN FRASCO GOTAS FRASCO X 270 ML. (SIMILAR A DAILY)
SACARINA LIQUIDA EN FRASCO GOTAS FRASCO X 270 ML
$ 2.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.700
$ 8.700
Total Neto
$ 653.925
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 124.246
TOTAL OC
$ 778.171
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.