Orden de Compra. Nº
2192-418-SE10
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INSUMOS BODEGA CENTRAL JUNIO 2010 DESDE 2192-46-L110
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Recuerde que el responsable del pago es Hospital Río Bueno
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2192-418-SE10
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
07-06-2010
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS BODEGA CENTRAL JUNIO 2010 DESDE 2192-46-L110
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2192-46-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Río Bueno
Razón Social
Hospital Río Bueno
R.U.T.
61.607.508-k
Dirección de Unidad de Compra
Ejercito Libertador 1521
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital Río Bueno
R.U.T.
61.607.508-k
Dirección de Facturación
Ejercito Libertador 1521
Comuna
Río Bueno
Impuesto
79789,74
Dirección de Envío de la Factura
Ejercito Libertador 1521
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
04-06-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Office Pro-
Razón Social
ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T.
78.178.530-k
Sucursal
Office Pro-
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111531
Libros o cuadernos de registro
10
Unidad
LIBRO DE ACTAS 400 HOJAS ARON O SIMILAR
$ 3.162,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.620
$ 31.620
14111531
Libros o cuadernos de registro
10
Unidad
LIBRO DE ACTAS 200 HOJAS ARON O SIMILAR
$ 1.767,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.670
$ 17.670
26111701
Baterías recargables
12
Unidad
PACK X 2 DE PILAS AA CHICAS RECARGABLES DURACELL EVEREADY
$ 4.864,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 58.368
$ 58.368
44103103
Tóner
2
Unidad
TONER PARA IMPRESORA HP P2035-P2055 HP
$ 41.715,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 83.430
$ 83.430
44103112
Cinta de tinta para impresora
2
Unidad
CINTA IMPRESORA EPSON ABS 15 A 8750 EPSON
$ 2.404,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.808
$ 4.808
44103112
Cinta de tinta para impresora
5
Unidad
CARTRIDGE TINTA IMPRESORA BCI 24 COLOR CANON
$ 8.574,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.870
$ 42.870
44121505
Sobres especiales
300
Unidad
SOBRE OFICIO BLANCO 80 GRS FULTONS O SIMILAR
$ 39,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.700
$ 11.700
44121701
Lápiz pasta
250
Unidad
(CAJA) LAPIZ DE PASTA AZUL
$ 87,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.750
$ 21.750
44121701
Lápiz pasta
24
Unidad
CAJA DE PLUMON PIZARRA AZUL ARTEL, FULTONS, PROARTE
$ 235,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.640
$ 5.640
44121701
Lápiz pasta
24
Unidad
CAJA DE PLUMON PERMANENTE NEGRO, PUNTA FINA, DELGADO ARTEL, FULTONS, PROARTE
$ 3.110,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 74.640
$ 74.640
44122011
Carpetas para archivos
50
Unidad
CARPETA PLASTIFICADA SIN ARCHIVADOR SHULZ O SIMILAR
$ 106,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.300
$ 5.300
60121132
Papel calco
500
Hoja
CARPETA DE PAPEL CALCO 21X 33 CMS. COLOR AZUL KORES O SIMILAR
$ 60,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.000
$ 30.050
46181504
Guantes protectores
50
Par
GUANTES TALLA MEDIA GOMA VIRUTEX O SIMILAR
$ 642,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.100
$ 32.100
Total Neto
$ 419.946
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 79.790
TOTAL OC
$ 499.736
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.