Orden de Compra. Nº2192-418-SE10 "INSUMOS BODEGA CENTRAL JUNIO 2010 DESDE 2192-46-L110"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Río Bueno
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2192-418-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-06-2010
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS BODEGA CENTRAL JUNIO 2010 DESDE 2192-46-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2192-46-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Río Bueno
Razón Social Hospital Río Bueno
R.U.T. 61.607.508-k
Dirección de Unidad de Compra Ejercito Libertador 1521
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Río Bueno
R.U.T. 61.607.508-k
Dirección de Facturación Ejercito Libertador 1521
Comuna Río Bueno
Impuesto 79789,74
Dirección de Envío de la Factura Ejercito Libertador 1521
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-06-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Office Pro-
Razón Social ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.178.530-k
Sucursal Office Pro-
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111531
Libros o cuadernos de registro10UnidadLIBRO DE ACTAS 400 HOJAS ARON O SIMILAR  $ 3.162,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.620 $ 31.620
14111531
Libros o cuadernos de registro10UnidadLIBRO DE ACTAS 200 HOJAS ARON O SIMILAR  $ 1.767,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.670 $ 17.670
26111701
Baterías recargables12UnidadPACK X 2 DE PILAS AA CHICAS RECARGABLES DURACELL EVEREADY  $ 4.864,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.368 $ 58.368
44103103
Tóner2UnidadTONER PARA IMPRESORA HP P2035-P2055 HP  $ 41.715,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.430 $ 83.430
44103112
Cinta de tinta para impresora2UnidadCINTA IMPRESORA EPSON ABS 15 A 8750 EPSON   $ 2.404,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.808 $ 4.808
44103112
Cinta de tinta para impresora5UnidadCARTRIDGE TINTA IMPRESORA BCI 24 COLOR CANON  $ 8.574,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.870 $ 42.870
44121505
Sobres especiales300UnidadSOBRE OFICIO BLANCO 80 GRS FULTONS O SIMILAR  $ 39,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.700 $ 11.700
44121701
Lápiz pasta250Unidad(CAJA) LAPIZ DE PASTA AZUL  $ 87,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.750 $ 21.750
44121701
Lápiz pasta24UnidadCAJA DE PLUMON PIZARRA AZUL ARTEL, FULTONS, PROARTE  $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.640 $ 5.640
44121701
Lápiz pasta24UnidadCAJA DE PLUMON PERMANENTE NEGRO, PUNTA FINA, DELGADO ARTEL, FULTONS, PROARTE  $ 3.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.640 $ 74.640
44122011
Carpetas para archivos50UnidadCARPETA PLASTIFICADA SIN ARCHIVADOR SHULZ O SIMILAR  $ 106,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.300 $ 5.300
60121132
Papel calco500HojaCARPETA DE PAPEL CALCO 21X 33 CMS. COLOR AZUL KORES O SIMILAR  $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.050
46181504
Guantes protectores50ParGUANTES TALLA MEDIA GOMA VIRUTEX O SIMILAR  $ 642,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.100 $ 32.100
Total Neto $ 419.946
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 79.790
TOTAL OC $ 499.736


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.