Orden de Compra. Nº2192-439-SE13 "MANTENCIONES EDIFICIO DESDE 2192-45-L113"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Río Bueno
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2192-439-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-07-2013
Nombre de la Orden de Compra MANTENCIONES EDIFICIO DESDE 2192-45-L113
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2192-45-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Río Bueno
Razón Social Hospital Río Bueno
R.U.T. 61.607.508-k
Dirección de Unidad de Compra Ejercito Libertador 1521
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Río Bueno
R.U.T. 61.607.508-k
Dirección de Facturación Ejercito Libertador 1521
Comuna Río Bueno
Impuesto 34198,1
Dirección de Envío de la Factura Ejercito Libertador 1521
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-07-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor microempresa
Razón Social pierre sedros barsom esso comercializadora y distr
R.U.T.
Sucursal microempresa
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24101626
Escaleras mecánicas o pasillos mecánicos1UnidadESCALERA TELESCOPICA FIBRA VIDRIO 24 PELDAÑOS, 6.40 ALTO, 24 PELDAÑOS   $ 179.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.990 $ 179.990
Total Neto $ 179.990
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.198
TOTAL OC $ 214.188


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.