Orden de Compra. Nº2192-449-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 2192-143-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Río Bueno
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2192-449-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-10-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2192-143-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Condiciones de pago 60 dias de recibida factura y articulos. Cotizar precios netos y unitarios, especificar claramente marca y unidad de despacho.Abstenerse de ofertar si no se cumple con el minimo de facturacion requerido por la empresa (indicar si es qu
Proveniente de Licitación 2192-143-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Río Bueno
Razón Social Hospital Río Bueno
R.U.T. 61.607.508-k
Dirección de Unidad de Compra Ejercito Libertador 1521
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Río Bueno
R.U.T. 61.607.508-k
Dirección de Facturación Ejercito Libertador 1521
Comuna -1
Impuesto 30159,08
Dirección de Envío de la Factura Ejercito Libertador 1521
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA
R.U.T. 78.809.560-0
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131805
PUREX MR. MUSCULO X400GS.24CajaPUREX MR. MUSCULO X400GS.Limpiador Purex 400 gr $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.720
47131801
VIR. FINA Nº2 MANLAC MEDIANA30UnidadVIR. FINA Nº2 MANLAC MEDIANAVirutilla para Piso Fina Mediana $ 195,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.850 $ 5.850
47131801
VIR. MANLAC GRUESA Nº4 MEDIANA40UnidadVIR. MANLAC GRUESA Nº4 MEDIANAVirutilla para Piso Gruesa Mediana $ 170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.800 $ 6.800
12141901
CLORINDA X 1LT.400LitroCLORINDA X 1LT.Cloro (env. x 1 lt.) $ 321,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.400 $ 128.400
47131816
DES. AROM SURTIDO X36018FrascoDES. AROM SURTIDO X360Desodorante Ambiental $ 609,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.962 $ 10.962
Total Neto $ 158.732
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.159
TOTAL OC $ 188.891


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.