Orden de Compra. Nº2192-474-OC06 "OC Generada desde la Adquisición 2192-145-CO06"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Río Bueno
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2192-474-OC06
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-11-2006
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2192-145-CO06
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Condiciones de pago 60 dias de recibida factura y articulos. Cotizar precios netos y unitarios, especificar claramente marca y unidad de despacho.Abstenerse de ofertar si no se cumple con el minimo de facturacion requerido por la empresa (indicar si es qu
Proveniente de Licitación 2192-145-CO06
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Río Bueno
Razón Social Hospital Río Bueno
R.U.T. 61.607.508-k
Dirección de Unidad de Compra Ejercito Libertador 1521
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Río Bueno
R.U.T. 61.607.508-k
Dirección de Facturación Ejercito Libertador 1521
Comuna Río Bueno
Impuesto 7246,4328
Dirección de Envío de la Factura Ejercito Libertador 1521
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social COMERCIAL BIGGER LA UNION LIMITADA
R.U.T. 76.182.800-2
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201710
TE HIERBAS SUPREMAS 20 BOLS10CajaTE HIERBAS SUPREMAS 20 BOLSte de hierbas Surtidas Cj x 20 Bs $ 218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.180 $ 2.176
50101540
POROTO VERDE PART/PERELL 300GR48TarroPOROTO VERDE PART/PERELL 300GRPorotos verdes en tarro $ 512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.576 $ 24.564
50171904
AJI CREMA BOLSA DON JUAN 1KL4kilogramoAJI CREMA BOLSA DON JUAN 1KLAji Crema Bs x 01 Kg $ 389,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.556 $ 1.556
50151513
ACEITE LOS SILOS 1LT24LitroACEITE LOS SILOS 1LTAceite $ 410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.840 $ 9.842
Total Neto $ 38.139
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Impuestos    % $ 7.246
TOTAL OC $ 45.385


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.