Orden de Compra. Nº2192-491-SE11 "BODEGA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2011 DESDE 2192-47-L111"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Río Bueno
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2192-491-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-08-2011
Nombre de la Orden de Compra BODEGA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2011 DESDE 2192-47-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2192-47-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Río Bueno
Razón Social Hospital Río Bueno
R.U.T. 61.607.508-k
Dirección de Unidad de Compra Ejercito Libertador 1521
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Río Bueno
R.U.T. 61.607.508-k
Dirección de Facturación Ejercito Libertador 1521
Comuna Río Bueno
Impuesto 80218
Dirección de Envío de la Factura Ejercito Libertador 1521
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 01-08-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor hiperkor
Razón Social SOC COMERCIAL HIPERKOR LIMITADA
R.U.T. 78.753.810-k
Sucursal hiperkor
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101543
Arvejas secas1BolsaARVEJAS PARTIDAS BOLSA X 10 KGS.  $ 5.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.600 $ 5.600
70141508
Producción de frutos secos1BolsaPOROTOS SECOS BOLSA X 10 KGS  $ 6.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.900 $ 6.900
52121602
Servilletas2CajaSERVILLETA DE PAPEL DESECHABLE BLANCA DE COCTEL (SIMILAR ELITE )  $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
50171831
Salsas para cocinar2CajaSALSA DE TOMATES CAJA X 36 UDS X 200 GRS  $ 5.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.940 $ 11.940
10101701
Salmones2CajaJUREL EN TARRO CAJA X 48 UDS.C/U  $ 28.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.600 $ 57.600
14111506
Papel para impresora del ordenador10CajaPAPEL TAMAÑO OFICIO CAJA X 10 UDS. (SIMILAR AL EQUALIT )  $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora5CajaPAPEL TAMAÑO CARTA CAJA X 10 UDS. (SIMILAR AL EQUALIT )  $ 17.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.000 $ 85.000
26111702
Pilas alcalinas20UnidadPILA ALKALINA GRANDE  $ 660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.200 $ 13.200
47131615
Escobillones20UnidadESCOBILLONES C/PALO  $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.000 $ 17.000
47131801
Limpiadores de suelos30UnidadVIRUTILLA GRUESA DE PISO  $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600
12161902
Detergentes surfactantes12UnidadCIF CREMA FCO DE 750 ML.  $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.680 $ 10.680
50201709
Café instantáneo6TarroNESCAFE EN TARRO 170 GRS.  $ 2.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.680 $ 13.680
50171550
Especias o extractos1kilogramoPIMIENTA NEGRA MOLIDA .  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
Total Neto $ 422.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 80.218
TOTAL OC $ 502.418


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.