Orden de Compra. Nº2192-510-SE18 "CONVENIO DE SUMINISTRO PROTESIS DENTAL 2192-14-L17"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Río Bueno
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2192-510-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-05-2018
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO DE SUMINISTRO PROTESIS DENTAL 2192-14-L17
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2192-14-L117
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Río Bueno
Razón Social Hospital Río Bueno
R.U.T. 61.607.508-k
Dirección de Unidad de Compra Ejercito Libertador 1521
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Río Bueno
R.U.T. 61.607.508-k
Dirección de Facturación Ejercito Libertador 1521
Comuna Río Bueno
Impuesto 148960
Dirección de Envío de la Factura Ejercito Libertador 1521
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-05-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 127543747
Razón Social ALFONSO ANDRES VARGAS RIOS
R.U.T. 12.754.374-7
Sucursal 127543747
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201903
Unidades dentales32UnidadPROTESIS DENTAL REMOVIBLE TOTALES Y PARCIALES ACRILICASvalor neto $ 24.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 784.000 $ 784.000
Total Neto $ 784.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 148.960
TOTAL OC $ 932.960


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.