Orden de Compra. Nº2192-520-OC06 "OC Generada desde la Adquisición 2192-161-CO06"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Río Bueno
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2192-520-OC06
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-12-2006
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2192-161-CO06
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Condiciones de pago 60 dias de recibida factura y articulos. Cotizar precios netos y unitarios, especificar claramente marca y unidad de despacho.Abstenerse de ofertar si no se cumple con el minimo de facturacion requerido por la empresa (indicar si es qu
Proveniente de Licitación 2192-161-CO06
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Río Bueno
Razón Social Hospital Río Bueno
R.U.T. 61.607.508-k
Dirección de Unidad de Compra Ejercito Libertador 1521
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Río Bueno
R.U.T. 61.607.508-k
Dirección de Facturación Ejercito Libertador 1521
Comuna Río Bueno
Impuesto 17819,34
Dirección de Envío de la Factura Ejercito Libertador 1521
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA
R.U.T. 78.809.560-0
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201713
TE SUPREMO L.ESPECIAL X250GS20BolsaTE SUPREMO L.ESPECIAL X250GSTé a Granel Bs x 250 gr $ 440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.800 $ 8.800
50221102
HARINA MARIPOSA S/P X 5K4BolsaHARINA MARIPOSA S/P X 5KHarina sin Polvos de Hornear Bs x 05 Kg $ 1.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.440 $ 5.440
50192902
ACONC. CORBATA X400GS36UnidadACONC. CORBATA X400GSFideos Corbatas Grandes Bs x 400 gr $ 122,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.392 $ 4.392
50192902
ACONCAGUA ESPIRALES X400GS36UnidadACONCAGUA ESPIRALES X400GSFideos Espirales Bs x 400 gr $ 122,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.392 $ 4.392
50221101
ARROZ G2-L LOS CHINOS X1K80kilogramoARROZ G2-L LOS CHINOS X1KArroz Bs x 01 kg $ 269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.520 $ 21.520
50221201
MAIZENA X1K20kilogramoMAIZENA X1KMaicena Bs x 01 Kg $ 1.830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.600 $ 36.600
50192301
FLAN CARICIA X1KILO10kilogramoFLAN CARICIA X1KILOFlan Bs x 01 Kg (Sabores surtidos excepto chocolate) $ 825,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.250 $ 8.250
50192902
ACONC. CANUTONES X400GS36PaqueteACONC. CANUTONES X400GSFideos Canutones Bs x 400 Gr $ 122,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.392 $ 4.392
Total Neto $ 93.786
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Impuestos    % $ 17.819
TOTAL OC $ 111.605


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.