Orden de Compra. Nº2192-522-OC06 "OC Generada desde la Adquisición 2192-161-CO06"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Río Bueno
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2192-522-OC06
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-12-2006
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2192-161-CO06
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Condiciones de pago 60 dias de recibida factura y articulos. Cotizar precios netos y unitarios, especificar claramente marca y unidad de despacho.Abstenerse de ofertar si no se cumple con el minimo de facturacion requerido por la empresa (indicar si es qu
Proveniente de Licitación 2192-161-CO06
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Río Bueno
Razón Social Hospital Río Bueno
R.U.T. 61.607.508-k
Dirección de Unidad de Compra Ejercito Libertador 1521
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Río Bueno
R.U.T. 61.607.508-k
Dirección de Facturación Ejercito Libertador 1521
Comuna Río Bueno
Impuesto 32966,4554
Dirección de Envío de la Factura Ejercito Libertador 1521
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social COMERCIAL BIGGER LA UNION LIMITADA
R.U.T. 76.182.800-2
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101545
CHUNO BOLSA 500GR INNOVA30BolsaCHUNO BOLSA 500GR INNOVAChuño Bs x 500 gr $ 237,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.110 $ 7.109
50221102
SEMOLA PARMA PAPEL 500GR20BolsaSEMOLA PARMA PAPEL 500GRSemola Bs x 500 gr $ 266,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.320 $ 5.328
50201713
TE SUPREMO RENDIDORA 20BOLS15CajaTE SUPREMO RENDIDORA 20BOLSTé en Bolsitas Cj x 20 Bs $ 115,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.725 $ 1.727
50101544
ARVEJITAS PERELLO ESP310 GRS48UnidadARVEJITAS PERELLO ESP310 GRSArvejas en Conserva 48 tarros $ 207,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.936 $ 9.923
50181709
POLVO IMPERIAL TARRO 200GR4TarroPOLVO IMPERIAL TARRO 200GRPolvos de hornear Tarro x 250 gr $ 413,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.652 $ 1.654
50101540
POROTO VERDE PART/PERELL 300GR48TarroPOROTO VERDE PART/PERELL 300GRPorotos verdes en tarro $ 523,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.104 $ 25.089
50171901
DURAZNO MITADES ARCOR A/J 590G24TarroDURAZNO MITADES ARCOR A/J 590GDuraznos en mitades $ 398,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.552 $ 9.560
50121538
JUREL PACIFICO AL NAT425g72TarroJUREL PACIFICO AL NAT425gJurel en Tarro $ 315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.680 $ 22.689
50171551
SAL MESA LOBOS 1KL20kilogramoSAL MESA LOBOS 1KLSal de mesa Bs x 01 kg $ 152,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.040 $ 3.042
50161509
AZUCAR DAMA BLANCA G2 1KG160kilogramoAZUCAR DAMA BLANCA G2 1KGAzúcar (env. x 1 kilo) $ 301,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.160 $ 48.138
50151513
ACEITE PROTAL VEGETAL 1LT48LitroACEITE PROTAL VEGETAL 1LTAceite $ 526,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.248 $ 25.250
50171832
JUGO LIMON MONTANER LITRO20LitroJUGO LIMON MONTANER LITROJugo de limon Bot x 01 Lt $ 471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.420 $ 9.412
50181905
GALLSODA STD123GR20PaqueteGALLSODA STD123GRGalletas de Soda Medianas $ 229,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.580 $ 4.588
Total Neto $ 173.508
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Impuestos    % $ 32.966
TOTAL OC $ 206.474


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.