Orden de Compra. Nº
2192-522-OC06
"
OC Generada desde la Adquisición 2192-161-CO06
"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Río Bueno
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2192-522-OC06
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
07-12-2006
Nombre de la Orden de Compra
OC Generada desde la Adquisición 2192-161-CO06
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Condiciones de pago 60 dias de recibida factura y articulos. Cotizar precios netos y unitarios, especificar claramente marca y unidad de despacho.Abstenerse de ofertar si no se cumple con el minimo de facturacion requerido por la empresa (indicar si es qu
Proveniente de Licitación
2192-161-CO06
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Río Bueno
Razón Social
Hospital Río Bueno
R.U.T.
61.607.508-k
Dirección de Unidad de Compra
Ejercito Libertador 1521
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital Río Bueno
R.U.T.
61.607.508-k
Dirección de Facturación
Ejercito Libertador 1521
Comuna
Río Bueno
Impuesto
32966,4554
Dirección de Envío de la Factura
Ejercito Libertador 1521
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
COMERCIAL BIGGER LA UNION LIMITADA
R.U.T.
76.182.800-2
Sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50101545
CHUNO BOLSA 500GR INNOVA
30
Bolsa
CHUNO BOLSA 500GR INNOVA
Chuño Bs x 500 gr
$ 237,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.110
$ 7.109
50221102
SEMOLA PARMA PAPEL 500GR
20
Bolsa
SEMOLA PARMA PAPEL 500GR
Semola Bs x 500 gr
$ 266,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.320
$ 5.328
50201713
TE SUPREMO RENDIDORA 20BOLS
15
Caja
TE SUPREMO RENDIDORA 20BOLS
Té en Bolsitas Cj x 20 Bs
$ 115,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.725
$ 1.727
50101544
ARVEJITAS PERELLO ESP310 GRS
48
Unidad
ARVEJITAS PERELLO ESP310 GRS
Arvejas en Conserva 48 tarros
$ 207,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.936
$ 9.923
50181709
POLVO IMPERIAL TARRO 200GR
4
Tarro
POLVO IMPERIAL TARRO 200GR
Polvos de hornear Tarro x 250 gr
$ 413,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.652
$ 1.654
50101540
POROTO VERDE PART/PERELL 300GR
48
Tarro
POROTO VERDE PART/PERELL 300GR
Porotos verdes en tarro
$ 523,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.104
$ 25.089
50171901
DURAZNO MITADES ARCOR A/J 590G
24
Tarro
DURAZNO MITADES ARCOR A/J 590G
Duraznos en mitades
$ 398,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.552
$ 9.560
50121538
JUREL PACIFICO AL NAT425g
72
Tarro
JUREL PACIFICO AL NAT425g
Jurel en Tarro
$ 315,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.680
$ 22.689
50171551
SAL MESA LOBOS 1KL
20
kilogramo
SAL MESA LOBOS 1KL
Sal de mesa Bs x 01 kg
$ 152,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.040
$ 3.042
50161509
AZUCAR DAMA BLANCA G2 1KG
160
kilogramo
AZUCAR DAMA BLANCA G2 1KG
Azúcar (env. x 1 kilo)
$ 301,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.160
$ 48.138
50151513
ACEITE PROTAL VEGETAL 1LT
48
Litro
ACEITE PROTAL VEGETAL 1LT
Aceite
$ 526,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.248
$ 25.250
50171832
JUGO LIMON MONTANER LITRO
20
Litro
JUGO LIMON MONTANER LITRO
Jugo de limon Bot x 01 Lt
$ 471,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.420
$ 9.412
50181905
GALLSODA STD123GR
20
Paquete
GALLSODA STD123GR
Galletas de Soda Medianas
$ 229,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.580
$ 4.588
Total Neto
$ 173.508
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Impuestos
%
$ 32.966
TOTAL OC
$ 206.474
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.