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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2192-531-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
06-08-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
BODEGA GENERAL JULIO 2012 DESDE 2192-51-L112 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2192-51-L112 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital Río Bueno |
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Razón Social |
Hospital Río Bueno
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R.U.T. |
61.607.508-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
Ejercito Libertador 1521 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Río Bueno
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R.U.T. |
61.607.508-k |
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Dirección de Facturación |
Ejercito Libertador 1521 |
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Comuna |
Río Bueno
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Impuesto |
27375,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ejercito Libertador 1521 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
06-08-2012 |
| PAGO PROVEEDORES | FONO CONTACTO PAGO PROVEEDORES 64335428 O 64335417 |
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Proveedor |
CRECIC PUERTO MONTT |
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Razón Social |
CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION E INFORMATICA DE CO
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R.U.T. |
87.019.000-k |
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Sucursal |
CRECIC PUERTO MONTT |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111504
| Papel para alimentar el tractor | 8 | Caja | PAPEL CONTINUO DUPLICADO CARTA 11" X 9 1/2" ORIGINAL 68 | |
$ 8.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 71.200
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$ 71.200
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44103103
| Tóner | 2 | Unidad | TONER CANON EP-26 (SIMILAR CANON) | |
$ 30.350,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 60.700
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$ 60.700
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44103105
| Cartuchos de tinta | 2 | Unidad | CARTRIDGE HP22 COLOR (SIMILAR HP) | |
$ 6.090,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.180
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$ 12.180
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Total Neto
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$ 144.080
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 27.375
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$ 171.455
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.