Orden de Compra. Nº2192-535-OC06 "OC Generada desde la Adquisición 2192-163-CO06"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Río Bueno
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2192-535-OC06
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-12-2006
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2192-163-CO06
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Condiciones de pago 60 dias de recibida factura y articulos. Cotizar precios netos y unitarios, especificar claramente marca y unidad de despacho.Abstenerse de ofertar si no se cumple con el minimo de facturacion requerido por la empresa (indicar si es qu
Proveniente de Licitación 2192-163-CO06
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Río Bueno
Razón Social Hospital Río Bueno
R.U.T. 61.607.508-k
Dirección de Unidad de Compra Ejercito Libertador 1521
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Río Bueno
R.U.T. 61.607.508-k
Dirección de Facturación Ejercito Libertador 1521
Comuna Río Bueno
Impuesto 20259,32
Dirección de Envío de la Factura Ejercito Libertador 1521
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Proveedores Integrales Prisa S.A.
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122016
80236 |ACCOCLIPS PLASTICO COLORES 50 UNID.20Caja80236 |ACCOCLIPS PLASTICO COLORES 50 UNID.Accoclips Plasticos Cj x 100 ud $ 573,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.460 $ 11.460
44122104
13491 |CLIPS ISOFIT METAL 50 MM PTA.REDONDA15Caja13491 |CLIPS ISOFIT METAL 50 MM PTA.REDONDAClips Metalicos Medianos Cj x 100 aprox. $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.150 $ 3.150
44122104
10835 |CLIPS Nø1 PUNTA REDONDA TORRE X 100 UN.|40Caja10835 |CLIPS Nø1 PUNTA REDONDA TORRE X 100 UN.|Clips Metalicos Chicos Cj x 100 aprox $ 129,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.160 $ 5.160
44121802
99778 |CORRECTOR LIQUIDO T.LAPIZ LIQUID PAPER20Unidad99778 |CORRECTOR LIQUIDO T.LAPIZ LIQUID PAPERCorrector Lapiz (Indicar Marca) $ 528,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.560 $ 10.560
44121506
99577 |SOBRE OFICIO CAFE 24X34 50UD300Unidad99577 |SOBRE OFICIO CAFE 24X34 50UDSobres Papel Kraft Tamaño Oficio $ 31,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.300 $ 9.168
44121506
11461 |SOBRE AMERICANO BLANCO 10X23 80GR 50UD400Unidad11461 |SOBRE AMERICANO BLANCO 10X23 80GR 50UDSobres Americanos $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.032
14111514
11389M7 |CUADERNO DOBLEZ M7 40 HJ TORRE LISO.30Unidad11389M7 |CUADERNO DOBLEZ M7 40 HJ TORRE LISO.Cuadernos Chicos Matematicas 40 Hj $ 141,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.230 $ 4.230
31201515
85203 |CINTA MASKING 18 X 40 MT ISOTAPE100Rollo85203 |CINTA MASKING 18 X 40 MT ISOTAPEPapel Engomado 19 mm $ 327,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.700 $ 32.700
31201517
11139 |CINTA TRANSP. 18 X 30 MT. 500 3M30Rollo11139 |CINTA TRANSP. 18 X 30 MT. 500 3MScotch Transparente 19 mm $ 170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.100 $ 5.100
44121634
11179 |ADHESIVO BARRA STIC FIX 40 GRS.30Tubo11179 |ADHESIVO BARRA STIC FIX 40 GRS.Adhesivo en barra similar stick - fix Medianos $ 514,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.420 $ 15.420
44121802
10627 |CORRECTOR LIQUIDO BOTELLA LIQUID PAPER24Frasco10627 |CORRECTOR LIQUIDO BOTELLA LIQUID PAPERCorrector Liquido frasco (Indicar MArca) $ 277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.648 $ 6.648
Total Neto $ 106.628
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Impuestos    % $ 20.259
TOTAL OC $ 126.887


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.