Orden de Compra. Nº
2192-535-OC06
"
OC Generada desde la Adquisición 2192-163-CO06
"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Río Bueno
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2192-535-OC06
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
12-12-2006
Nombre de la Orden de Compra
OC Generada desde la Adquisición 2192-163-CO06
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Condiciones de pago 60 dias de recibida factura y articulos. Cotizar precios netos y unitarios, especificar claramente marca y unidad de despacho.Abstenerse de ofertar si no se cumple con el minimo de facturacion requerido por la empresa (indicar si es qu
Proveniente de Licitación
2192-163-CO06
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Río Bueno
Razón Social
Hospital Río Bueno
R.U.T.
61.607.508-k
Dirección de Unidad de Compra
Ejercito Libertador 1521
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital Río Bueno
R.U.T.
61.607.508-k
Dirección de Facturación
Ejercito Libertador 1521
Comuna
Río Bueno
Impuesto
20259,32
Dirección de Envío de la Factura
Ejercito Libertador 1521
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
Proveedores Integrales Prisa S.A.
R.U.T.
96.556.940-5
Sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44122016
80236 |ACCOCLIPS PLASTICO COLORES 50 UNID.
20
Caja
80236 |ACCOCLIPS PLASTICO COLORES 50 UNID.
Accoclips Plasticos Cj x 100 ud
$ 573,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.460
$ 11.460
44122104
13491 |CLIPS ISOFIT METAL 50 MM PTA.REDONDA
15
Caja
13491 |CLIPS ISOFIT METAL 50 MM PTA.REDONDA
Clips Metalicos Medianos Cj x 100 aprox.
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.150
$ 3.150
44122104
10835 |CLIPS Nø1 PUNTA REDONDA TORRE X 100 UN.|
40
Caja
10835 |CLIPS Nø1 PUNTA REDONDA TORRE X 100 UN.|
Clips Metalicos Chicos Cj x 100 aprox
$ 129,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.160
$ 5.160
44121802
99778 |CORRECTOR LIQUIDO T.LAPIZ LIQUID PAPER
20
Unidad
99778 |CORRECTOR LIQUIDO T.LAPIZ LIQUID PAPER
Corrector Lapiz (Indicar Marca)
$ 528,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.560
$ 10.560
44121506
99577 |SOBRE OFICIO CAFE 24X34 50UD
300
Unidad
99577 |SOBRE OFICIO CAFE 24X34 50UD
Sobres Papel Kraft Tamaño Oficio
$ 31,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.300
$ 9.168
44121506
11461 |SOBRE AMERICANO BLANCO 10X23 80GR 50UD
400
Unidad
11461 |SOBRE AMERICANO BLANCO 10X23 80GR 50UD
Sobres Americanos
$ 8,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.200
$ 3.032
14111514
11389M7 |CUADERNO DOBLEZ M7 40 HJ TORRE LISO.
30
Unidad
11389M7 |CUADERNO DOBLEZ M7 40 HJ TORRE LISO.
Cuadernos Chicos Matematicas 40 Hj
$ 141,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.230
$ 4.230
31201515
85203 |CINTA MASKING 18 X 40 MT ISOTAPE
100
Rollo
85203 |CINTA MASKING 18 X 40 MT ISOTAPE
Papel Engomado 19 mm
$ 327,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.700
$ 32.700
31201517
11139 |CINTA TRANSP. 18 X 30 MT. 500 3M
30
Rollo
11139 |CINTA TRANSP. 18 X 30 MT. 500 3M
Scotch Transparente 19 mm
$ 170,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.100
$ 5.100
44121634
11179 |ADHESIVO BARRA STIC FIX 40 GRS.
30
Tubo
11179 |ADHESIVO BARRA STIC FIX 40 GRS.
Adhesivo en barra similar stick - fix Medianos
$ 514,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.420
$ 15.420
44121802
10627 |CORRECTOR LIQUIDO BOTELLA LIQUID PAPER
24
Frasco
10627 |CORRECTOR LIQUIDO BOTELLA LIQUID PAPER
Corrector Liquido frasco (Indicar MArca)
$ 277,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.648
$ 6.648
Total Neto
$ 106.628
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Impuestos
%
$ 20.259
TOTAL OC
$ 126.887
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.