Orden de Compra. Nº2192-539-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 2192-171-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Río Bueno
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2192-539-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-11-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2192-171-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Condiciones de pago 60 dias de recibida factura y articulos. Cotizar precios netos y unitarios, especificar claramente marca y unidad de despacho.Abstenerse de ofertar si no se cumple con el minimo de facturacion requerido por la empresa (indicar si es qu
Proveniente de Licitación 2192-171-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Río Bueno
Razón Social Hospital Río Bueno
R.U.T. 61.607.508-k
Dirección de Unidad de Compra Ejercito Libertador 1521
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Río Bueno
R.U.T. 61.607.508-k
Dirección de Facturación Ejercito Libertador 1521
Comuna -1
Impuesto 23250,68
Dirección de Envío de la Factura Ejercito Libertador 1521
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA
R.U.T. 78.809.560-0
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131811
RINSO BAÑO DE BLANCURA X400GS.24CajaRINSO BAÑO DE BLANCURA X400GS.Detergente Rinso 400 gr $ 430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.320 $ 10.320
47131805
PUREX MR. MUSCULO X400GS.24CajaPUREX MR. MUSCULO X400GS.Limpiador Purex 400 gr $ 276,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.624 $ 6.624
47121812
4 MAGO PADS C/JABON BOLSA80Unidad4 MAGO PADS C/JABON BOLSAMago Pads c/jabon $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
47121701
B.BASURA AZERO 80X*110*10UNID.1500UnidadB.BASURA AZERO 80X*110*10UNID.Bolsa de Basura Plasticas Gruesas 80 x 110 cm 150 Pq x 10 Ud $ 53,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.500 $ 78.750
46181504
GUANTE SUPERIOR MEDIANOS VIRUTEX TALLA M36ParGUANTE SUPERIOR MEDIANOS VIRUTEX TALLA MGuante de Aseo Amarillo Int. Gamuzado Talla M $ 385,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.860 $ 13.860
47131816
DES. AROM SURTIDO X36018FrascoDES. AROM SURTIDO X360Desodorante Ambiental $ 601,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.818 $ 10.818
Total Neto $ 122.372
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.251
TOTAL OC $ 145.623


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.