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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2192-593-OC07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
20-12-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 2192-181-CO07 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Condiciones de pago 60 dias de recibida factura y articulos. Cotizar precios netos y unitarios.No ofertar si no se cumple con el minimo de facturacion requerido por la empresa Articulos puestos en bodega, flete pagado por el proveedor. |
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Proveniente de Licitación
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2192-181-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital Río Bueno |
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Razón Social |
Hospital Río Bueno
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R.U.T. |
61.607.508-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
Ejercito Libertador 1521 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Río Bueno
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R.U.T. |
61.607.508-k |
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Dirección de Facturación |
Ejercito Libertador 1521 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
50905,75 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ejercito Libertador 1521 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
INVERSIONES TOGO CHILE S A
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R.U.T. |
99.557.980-4 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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11121611
| PLANCHAS DE DUROLAC DE 3.2mm COLOR BLANCO POR UN LADO | 35 | Plancha | PLANCHAS DE DUROLAC DE 3.2mm COLOR BLANCO POR UN LADO | 35 Planchas Durolac 3,2 mm Blanco por un Lado 1,52 x 2,44 mt Cortadas en Piezas de 1,25 mt x 61,5 cm |
$ 7.655,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 267.925
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$ 267.925
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Total Neto
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$ 267.925
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 50.906
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$ 318.831
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.