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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2192-607-OC07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-12-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 2192-131-CO07 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Condiciones de pago 60 dias de recibida factura y realizado el curso. Autorizado segun Res. Ex. Nº2476 de fecha 17-08-07 del SS. SS. Valdivia |
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Proveniente de Licitación
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2192-131-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital Río Bueno |
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Razón Social |
Hospital Río Bueno
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R.U.T. |
61.607.508-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
Ejercito Libertador 1521 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Río Bueno
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R.U.T. |
61.607.508-k |
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Dirección de Facturación |
Ejercito Libertador 1521 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
62941,68 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ejercito Libertador 1521 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE
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R.U.T. |
81.380.500-6 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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80111504
| Formación, capacitación y entrenamiento de personal | 1 | Unidad | Formación, capacitación y entrenamiento de personal | Curso de Gestion Organizacional Para Servicios Clinicos, para un maximo de 25 Funcionarios del Hospital de Rio Bueno. Mayores Antecedentes en Bases Administrativas en archivo adjunto |
$ 331.272,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 331.272
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$ 331.272
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Total Neto
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$ 331.272
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 62.942
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$ 394.214
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.