Orden de Compra. Nº2192-641-SE12 "BODEGA GENERAL SEPTIEMBRE 2012 DESDE 2192-63-L112"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Río Bueno
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2192-641-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-10-2012
Nombre de la Orden de Compra BODEGA GENERAL SEPTIEMBRE 2012 DESDE 2192-63-L112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2192-63-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Río Bueno
Razón Social Hospital Río Bueno
R.U.T. 61.607.508-k
Dirección de Unidad de Compra Ejercito Libertador 1521
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Río Bueno
R.U.T. 61.607.508-k
Dirección de Facturación Ejercito Libertador 1521
Comuna Río Bueno
Impuesto 12730
Dirección de Envío de la Factura Ejercito Libertador 1521
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-10-2012
TítuloDescripción
PAGO PROVEEDORES

FONO CONTACTO PAGO PROVEEDORES 64335428 O 64335417

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MEGACOMPU
Razón Social SYLVIA ADRIANA BUSTOS IZARRAULDE
R.U.T. 5.005.493-4
Sucursal MEGACOMPU
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner2UnidadTONER CANON EP-26 (SIMILAR CANON)  $ 33.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.000 $ 67.000
Total Neto $ 67.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.730
TOTAL OC $ 79.730


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.