Orden de Compra. Nº2192-651-SE09 "MAT ASEO NOV 2009 O.C 2192-137-L109"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Río Bueno
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2192-651-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-10-2009
Nombre de la Orden de Compra MAT ASEO NOV 2009 O.C 2192-137-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2192-137-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Río Bueno
Razón Social Hospital Río Bueno
R.U.T. 61.607.508-k
Dirección de Unidad de Compra Ejercito Libertador 1521
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Río Bueno
R.U.T. 61.607.508-k
Dirección de Facturación Ejercito Libertador 1521
Comuna Río Bueno
Impuesto 104005,81
Dirección de Envío de la Factura Ejercito Libertador 1521
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-10-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA.
Razón Social DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA
R.U.T. 79.542.000-2
Sucursal DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131811
Productos de lavandería15BidónDETERGENTE PARA LAVAR ROPA 25 KILOS C/U  $ 16.043,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.645 $ 240.645
47131602
Paños de limpieza absorbente75CajaMAGO PADS (ESPONJA FINA)  $ 286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.450 $ 21.450
53131608
Jabones40UnidadBARRA DE JABON SIMILAR A POPEYE  $ 224,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.960 $ 8.960
24111503
Bolsas de plástico2000UnidadBOLSAS BASURA 50*70   $ 19,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.000 $ 38.000
24111503
Bolsas de plástico2000UnidadBOLSAS DE BASURA 90 X 110  $ 59,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.000 $ 118.000
26111701
Baterías recargables10UnidadPILAS RECARGABLES 3 A   $ 1.316,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.160 $ 13.160
26111701
Baterías recargables10UnidadPILAS RECARGABLES 2 A  $ 1.316,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.160 $ 13.160
39101610
ampolletas de filamento20UnidadAMPOLLETA 75 WATS  $ 172,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.440 $ 3.440
47131825
Productos de limpieza de superficies de contacto120LitroCERA LIQUIDA  $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
47131810
Productos para lavar platos1LitroLAVALOZAS   $ 584,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 584 $ 584
Total Neto $ 547.399
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 104.006
TOTAL OC $ 651.405


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.