Orden de Compra. Nº
2192-651-SE09
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MAT ASEO NOV 2009 O.C 2192-137-L109
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Recuerde que el responsable del pago es Hospital Río Bueno
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2192-651-SE09
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
26-10-2009
Nombre de la Orden de Compra
MAT ASEO NOV 2009 O.C 2192-137-L109
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2192-137-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Río Bueno
Razón Social
Hospital Río Bueno
R.U.T.
61.607.508-k
Dirección de Unidad de Compra
Ejercito Libertador 1521
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital Río Bueno
R.U.T.
61.607.508-k
Dirección de Facturación
Ejercito Libertador 1521
Comuna
Río Bueno
Impuesto
104005,81
Dirección de Envío de la Factura
Ejercito Libertador 1521
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
27-10-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA.
Razón Social
DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA
R.U.T.
79.542.000-2
Sucursal
DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131811
Productos de lavandería
15
Bidón
DETERGENTE PARA LAVAR ROPA 25 KILOS C/U
$ 16.043,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 240.645
$ 240.645
47131602
Paños de limpieza absorbente
75
Caja
MAGO PADS (ESPONJA FINA)
$ 286,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.450
$ 21.450
53131608
Jabones
40
Unidad
BARRA DE JABON SIMILAR A POPEYE
$ 224,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.960
$ 8.960
24111503
Bolsas de plástico
2000
Unidad
BOLSAS BASURA 50*70
$ 19,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.000
$ 38.000
24111503
Bolsas de plástico
2000
Unidad
BOLSAS DE BASURA 90 X 110
$ 59,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 118.000
$ 118.000
26111701
Baterías recargables
10
Unidad
PILAS RECARGABLES 3 A
$ 1.316,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.160
$ 13.160
26111701
Baterías recargables
10
Unidad
PILAS RECARGABLES 2 A
$ 1.316,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.160
$ 13.160
39101610
ampolletas de filamento
20
Unidad
AMPOLLETA 75 WATS
$ 172,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.440
$ 3.440
47131825
Productos de limpieza de superficies de contacto
120
Litro
CERA LIQUIDA
$ 750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 90.000
$ 90.000
47131810
Productos para lavar platos
1
Litro
LAVALOZAS
$ 584,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 584
$ 584
Total Neto
$ 547.399
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 104.006
TOTAL OC
$ 651.405
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.