Orden de Compra. Nº2192-730-SE11 "INSUMOS BODEGA FARMACIA NOVIEMBRE 2011 DESDE 2192-68-LE11"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Río Bueno
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2192-730-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-11-2011
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS BODEGA FARMACIA NOVIEMBRE 2011 DESDE 2192-68-LE11
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2192-68-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Río Bueno
Razón Social Hospital Río Bueno
R.U.T. 61.607.508-k
Dirección de Unidad de Compra Ejercito Libertador 1521
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Río Bueno
R.U.T. 61.607.508-k
Dirección de Facturación Ejercito Libertador 1521
Comuna Río Bueno
Impuesto 16059,75
Dirección de Envío de la Factura Ejercito Libertador 1521
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-11-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CLAUDIA PAOLA POBLETE FARFAN
Razón Social CLAUDIA PAOLA POBLETE FARFAN
R.U.T. 11.639.655-6
Sucursal CLAUDIA PAOLA POBLETE FARFAN
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
85121902
Farmacias75UnidadVENDA APOSITO (15X250CM) GRANEL  $ 1.127,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.525 $ 84.525
Total Neto $ 84.525
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.060
TOTAL OC $ 100.585


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.