Orden de Compra. Nº2192-765-SE10 "CAPACITACION DICIEMBRE 2010 (CURSO I. I. H)"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Río Bueno
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2192-765-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-12-2010
Nombre de la Orden de Compra CAPACITACION DICIEMBRE 2010 (CURSO I. I. H)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Río Bueno
Razón Social Hospital Río Bueno
R.U.T. 61.607.508-k
Dirección de Unidad de Compra Ejercito Libertador 1521
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Río Bueno
R.U.T. 61.607.508-k
Dirección de Facturación Ejercito Libertador 1521
Comuna Río Bueno
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Ejercito Libertador 1521
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-12-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor supercampesino
Razón Social COMERCIAL E INVERSIONES BARSOM LIMITADA
R.U.T. 77.844.380-5
Sucursal supercampesino
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos1UnidadBOLSA FRUGELE.  $ 1.029,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.029 $ 1.029
52151502
Platos desechables domésticos60UnidadPLATOS DESECHABLES DE CARTON.  $ 61,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.660 $ 3.650
50131801
Queso natural30UnidadTAJADAS DE QUESO.  $ 132,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.960 $ 3.960
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas30UnidadTAJADAS DE JAMON  $ 259,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.770 $ 7.770
48101919
Tapas o jarras o tazas o vasos de servicios de ali60UnidadVASOS DESECHABLES   $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800
52151704
Cucharas domésticas60UnidadCUCHARAS PLASTCAS  $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600 $ 600
52151703
Tenedores domésticos30UnidadTENEDORES PLASTICOS  $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300 $ 300
10152104
Torta de borujo de neem1UnidadTORTA PARA 30 PERSONAS  $ 9.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.990 $ 9.990
50181901
Pan fresco30UnidadPAN FRESCO  $ 48,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.440 $ 1.440
50201706
Café1TarroTARRO DE CAFE NESCAFE  $ 2.699,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.699 $ 2.699
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1kilogramoAZUCAR KILO  $ 579,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 579 $ 579
50202303
Jugos y néctar concentrados8LitroJUGOS DE LITRO. SOPROLE  $ 459,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.672 $ 3.672
50181905
Galletas dulces o pastelitos5PaquetePAQUETES GALLETAS  $ 439,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.195 $ 2.195
Total Neto $ 39.684
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 39.684

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.