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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2192-794-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
06-12-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
BODEGA CENTRAL DICIEMBRE 2011 DESDE 2192-73-L111 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2192-73-L111 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital Río Bueno |
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Razón Social |
Hospital Río Bueno
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R.U.T. |
61.607.508-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
Ejercito Libertador 1521 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Río Bueno
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R.U.T. |
61.607.508-k |
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Dirección de Facturación |
Ejercito Libertador 1521 |
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Comuna |
Río Bueno
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Impuesto |
57638,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ejercito Libertador 1521 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA. |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA
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R.U.T. |
79.542.000-2 |
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Sucursal |
DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42281705
| Equipo para lavar el desinfectante de los instrumentos | 6 | Bidón | DESINFECTANTES LIQUIDO PARA SUPERFICIES. BIDONES X 5 LT. | |
$ 5.231,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 31.386
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$ 31.386
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50221001
| Granos de Legumbres | 10 | Bolsa | POROTOS SECOS TORTOLA 10 BOLSAS X1 KG. | |
$ 744,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.440
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$ 7.440
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14111509
| Artículos de papelería | 4 | Caja | PAPEL CONTINUO CARTA DUPLICADO | |
$ 10.823,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 43.292
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$ 43.292
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50101544
| Arvejas en conserva | 96 | Tarro | ARVEJAS EN CONSERVA 2 CAJA X 48 TARROS DE 310grs. c/u. | |
$ 222,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 21.312
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$ 21.312
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50161509
| Productos de edulcorantes o azúcares naturales | 50 | Paquete | AZUCAR GRANULADA PAQUETE X 5kg. c/u | |
$ 2.827,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 141.350
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$ 141.350
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50201711
| Té instantáneo | 10 | Paquete | TÉ A GRANEL 10 PAQUETES DE 250GRS. C/U. | |
$ 497,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.970
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$ 4.970
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47121701
| Bolsas de basura | 100 | Paquete | BOLSAS DE BASURA 70X90 (PAQUETE X10 C/U) | |
$ 350,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 35.000
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$ 35.000
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42132102
| Cubre camillas | 10 | Rollo | SABANILLA MEDICA DESECHABLE ADULTO 48X50 CMS. BLANCO. | |
$ 1.861,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 18.610
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$ 18.610
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Total Neto
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$ 303.360
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 57.638
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$ 360.998
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.