Orden de Compra. Nº2192-794-SE11 "BODEGA CENTRAL DICIEMBRE 2011 DESDE 2192-73-L111"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Río Bueno
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2192-794-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-12-2011
Nombre de la Orden de Compra BODEGA CENTRAL DICIEMBRE 2011 DESDE 2192-73-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2192-73-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Río Bueno
Razón Social Hospital Río Bueno
R.U.T. 61.607.508-k
Dirección de Unidad de Compra Ejercito Libertador 1521
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Río Bueno
R.U.T. 61.607.508-k
Dirección de Facturación Ejercito Libertador 1521
Comuna Río Bueno
Impuesto 57638,4
Dirección de Envío de la Factura Ejercito Libertador 1521
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA.
Razón Social DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA
R.U.T. 79.542.000-2
Sucursal DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42281705
Equipo para lavar el desinfectante de los instrumentos6BidónDESINFECTANTES LIQUIDO PARA SUPERFICIES. BIDONES X 5 LT.  $ 5.231,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.386 $ 31.386
50221001
Granos de Legumbres10BolsaPOROTOS SECOS TORTOLA 10 BOLSAS X1 KG.  $ 744,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.440 $ 7.440
14111509
Artículos de papelería4CajaPAPEL CONTINUO CARTA DUPLICADO  $ 10.823,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.292 $ 43.292
50101544
Arvejas en conserva96TarroARVEJAS EN CONSERVA 2 CAJA X 48 TARROS DE 310grs. c/u.  $ 222,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.312 $ 21.312
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales50PaqueteAZUCAR GRANULADA PAQUETE X 5kg. c/u  $ 2.827,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.350 $ 141.350
50201711
Té instantáneo10PaqueteTÉ A GRANEL 10 PAQUETES DE 250GRS. C/U.  $ 497,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.970 $ 4.970
47121701
Bolsas de basura100PaqueteBOLSAS DE BASURA 70X90 (PAQUETE X10 C/U)  $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
42132102
Cubre camillas10RolloSABANILLA MEDICA DESECHABLE ADULTO 48X50 CMS. BLANCO.  $ 1.861,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.610 $ 18.610
Total Neto $ 303.360
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 57.638
TOTAL OC $ 360.998


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.