Orden de Compra. Nº2192-815-SE16 "COMBUSTIBLES NOVIEMBRE 2016"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Río Bueno
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2192-815-SE16
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 12-12-2016
Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLES NOVIEMBRE 2016
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Río Bueno
Razón Social Hospital Río Bueno
R.U.T. 61.607.508-k
Dirección de Unidad de Compra Ejercito Libertador 1521
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Río Bueno
R.U.T. 61.607.508-k
Dirección de Facturación Ejercito Libertador 1521
Comuna Río Bueno
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Ejercito Libertador 1521
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-12-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Servicentro ESSO Río Bueno
Razón Social CARLOS ALBERTO DANIEL YHON LOPEZ
R.U.T. 8.880.596-8
Sucursal Servicentro ESSO Río Bueno
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15101505
Diesel1Unidad no definidaPETRÓLEO DIESEL(1564,428 LITROS)PETRÓLEO DIESEL(1564,428 LITROS) $ 767.509,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 767.509 $ 767.509
Total Neto $ 767.509
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 767.509

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.