|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2192-89-SE10 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
02-02-2010 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS PREVENCION DE RIESGOS ENERO 2010 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2192-8-L110 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Hospital Río Bueno |
|
Razón Social |
Hospital Río Bueno
|
|
R.U.T. |
61.607.508-k |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Ejercito Libertador 1521 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital Río Bueno
|
|
R.U.T. |
61.607.508-k |
|
Dirección de Facturación |
Ejercito Libertador 1521 |
|
Comuna |
Río Bueno
|
|
Impuesto |
44283,3 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Ejercito Libertador 1521 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
02-02-2010 |
|
|
|
Proveedor |
MANUFACTURAS GLORIA |
|
Razón Social |
GLORIA ANGELE BIDEGAIN SANTA JULIANA
|
|
R.U.T. |
4.970.780-0 |
|
Sucursal |
MANUFACTURAS GLORIA |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
24101907
| soportes del contenedor de vertido | 5 | Unidad | BALDE ESCURRIDOR PARA ASEO 18 L 3 RUEDAS (SE ADJUNTA IMAGEN) | |
$ 28.600,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 143.000
|
$ 143.000
|
47131501
| Frazadas o mopas para limpieza del suelo | 10 | Unidad | MOPAS PARA BALDE ESCURRIDOR. | |
$ 6.505,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 65.050
|
$ 65.050
|
55121712
| Señales orientadoras | 6 | Unidad | SEÑALETICA "CUIDADO PISO RESBALADIZO O ENCERADO" TIPO CONO (SE ADJUNTA IMAGEN) | |
$ 4.170,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 25.020
|
$ 25.020
|
|
|
Total Neto
|
$ 233.070
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 44.283
|
|
$ 277.353
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.