Orden de Compra. Nº2192-89-SE10 "INSUMOS PREVENCION DE RIESGOS ENERO 2010"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Río Bueno
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2192-89-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-02-2010
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PREVENCION DE RIESGOS ENERO 2010
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2192-8-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Río Bueno
Razón Social Hospital Río Bueno
R.U.T. 61.607.508-k
Dirección de Unidad de Compra Ejercito Libertador 1521
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Río Bueno
R.U.T. 61.607.508-k
Dirección de Facturación Ejercito Libertador 1521
Comuna Río Bueno
Impuesto 44283,3
Dirección de Envío de la Factura Ejercito Libertador 1521
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-02-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MANUFACTURAS GLORIA
Razón Social GLORIA ANGELE BIDEGAIN SANTA JULIANA
R.U.T. 4.970.780-0
Sucursal MANUFACTURAS GLORIA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24101907
soportes del contenedor de vertido5UnidadBALDE ESCURRIDOR PARA ASEO 18 L 3 RUEDAS (SE ADJUNTA IMAGEN)  $ 28.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.000 $ 143.000
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo10UnidadMOPAS PARA BALDE ESCURRIDOR.  $ 6.505,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.050 $ 65.050
55121712
Señales orientadoras6UnidadSEÑALETICA "CUIDADO PISO RESBALADIZO O ENCERADO" TIPO CONO (SE ADJUNTA IMAGEN)  $ 4.170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.020 $ 25.020
Total Neto $ 233.070
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 44.283
TOTAL OC $ 277.353


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.