Orden de Compra. Nº2192-894-SE14 "INSUMOS CLÍNICOS BODEGA FARMACIA DICIEMBRE 2014 DESDE 2192-80-L114"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Río Bueno
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2192-894-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-11-2014
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS CLÍNICOS BODEGA FARMACIA DICIEMBRE 2014 DESDE 2192-80-L114
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2192-80-L114
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Río Bueno
Razón Social Hospital Río Bueno
R.U.T. 61.607.508-k
Dirección de Unidad de Compra Ejercito Libertador 1521
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Río Bueno
R.U.T. 61.607.508-k
Dirección de Facturación Ejercito Libertador 1521
Comuna Río Bueno
Impuesto 21090
Dirección de Envío de la Factura Ejercito Libertador 1521
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-11-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SASF DIVISION MEDICA
Razón Social SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LIMIT
R.U.T. 77.606.220-0
Sucursal SASF DIVISION MEDICA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111502
Bolsas de papel3000UnidadSACO DE PAPEL 1/8SACOS DE PAPEL BLANCO PARA MEDICAMENTOS 1/8 LT. DESPACHO 24 HRS RECIBIDA LA OC. ADJUNTO FICHA TECNICA. $ 4,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
42132203
Guantes médicos de examen o para usos no quirúrgicos6000UnidadGUANTES DESECHABLES LATEX T L GUANTES DESECHABLES LATEX T L DESPACHO 24 HRS RECIBIDA LA OC. ADJUNTO FICHA TECNICA. $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.000 $ 99.000
Total Neto $ 111.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.090
TOTAL OC $ 132.090


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.