|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2192-936-SE17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
21-12-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
CONVENIO DE SUMINISTRO PROTESIS DENTAL |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2192-14-L117 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Hospital Río Bueno |
|
Razón Social |
Hospital Río Bueno
|
|
R.U.T. |
61.607.508-k |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Ejercito Libertador 1521 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital Río Bueno
|
|
R.U.T. |
61.607.508-k |
|
Dirección de Facturación |
Ejercito Libertador 1521 |
|
Comuna |
Río Bueno
|
|
Impuesto |
74480 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Ejercito Libertador 1521 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
21-12-2017 |
|
|
|
Proveedor |
127543747 |
|
Razón Social |
ALFONSO ANDRES VARGAS RIOS
|
|
R.U.T. |
12.754.374-7 |
|
Sucursal |
127543747 |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30201903
| Unidades dentales | 16 | Unidad | PROTESIS DENTAL REMOVIBLE TOTALES Y PARCIALES ACRILICAS | valor neto |
$ 24.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 392.000
|
$ 392.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 392.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 74.480
|
|
$ 466.480
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.