Orden de Compra. Nº2192-968-SE14 "GESTION DE RESIDUOS CLINICOS RETIRO MENSUAL JULIO 2014"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Río Bueno
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2192-968-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-12-2014
Nombre de la Orden de Compra GESTION DE RESIDUOS CLINICOS RETIRO MENSUAL JULIO 2014
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Río Bueno
Razón Social Hospital Río Bueno
R.U.T. 61.607.508-k
Dirección de Unidad de Compra Ejercito Libertador 1521
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Río Bueno
R.U.T. 61.607.508-k
Dirección de Facturación Ejercito Libertador 1521
Comuna Río Bueno
Impuesto 56832,23
Dirección de Envío de la Factura Ejercito Libertador 1521
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-12-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PREVENSUR
Razón Social SOCIEDAD DE TRANSPORTE Y GESTION DE RESIDUOS SA
R.U.T. 76.015.564-0
Sucursal PREVENSUR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30121604
Residuos de alquitrán o petróleo121,1kilogramoRETIRO CORTOPUNZANTES JULIO 2014  $ 2.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 299.117 $ 299.117
Total Neto $ 299.117
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 56.832
TOTAL OC $ 355.949


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.